你好,跨年的损益事项调整,应当通过 以前年度损益调整 科目核算才是的
事务所审计给我们出了2021年的审计报告,但是有些往来科目之前财务做错了,还得调整,放在2022.3月份调整了,还有个费用也调整了,这些问题我需要跟事务所审计说明吗?还有我汇算清缴必须按他们出具的来吗
老师你好,我们有笔租金和管理费2022年12没有进账,我在23年做账是否:借:以前年度损益调,贷:银行存款,那这个以前年度损益调整是在今年汇算清缴调减吗?
老师,我去年有笔费用漏计提,在5月去的发票了 我做汇算清缴的时候做费用调增,同时会计账务5月处理调整以前年度损益 那我报去年的财务报表时,要调整报表,把这笔费用加上去吗
老师,我们23年有一笔科目串项,我24年1月进项了调整,管理费用转管理费用,因为审计还没有结束,汇算清缴也没有做,所以不放以前年度损益调整吗。我看审计报告调整了这笔,那我要调吗
老师,你好,我在23年4月做了几笔管理费用进以前年度损溢调整,这个我在申报23年年报的时候是不是调减?还是直接申报就可以,我在22年没有进行调减的
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
好的,然后审计调他的,我调我的,会重复吗
你好,这个没有重复,是做到了同步才对