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一般纳税人2月开票127200,无进项发票,需缴纳增值税14633.63,如果3月份红冲了这张发票,2月份的增值税是不是照常缴纳?3月份怎么报税处理,

2024-03-15 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 10:25

对的,是的,是这么做的,你三月份正数销售额合计负数销售额填写。

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:26

没有其他的收入,这里填写负数,留着以后抵扣。

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快账用户2834 追问 2024-03-15 10:46

那这2月份已经缴纳的增值税就放到那吗?

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:47

对的,是这样,已经交上了就得交。

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快账用户2834 追问 2024-03-15 10:51

那后期如果我们有进项开回来,是不是也能少交税?

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:52

你好,你二月份儿如果没有交税,申请延期交税的可以。

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对的,是的,是这么做的,你三月份正数销售额合计负数销售额填写。
2024-03-15
你好,很高兴为你解答 11月报税按照开票开出来的申报就可以
2020-11-05
那你们这张进项税额是需要做转出的。
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同学 这个开票的金额和税额里面分别减掉1000和30
2022-05-18
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