应交增值税下有11个三级明细科目,有借方发生额和贷方发生额,它的累计发生额是三级明细科目的汇总数

老师,应交增值税本期累计发生额,是指的应交增值税贷方还是借方
用明细账应交税费的方法怎么计算年报中的纳税总额,计算哪些税种?是本年累计的哪方(借贷)还是余额?
应交增值税本期累计发生额是填写进项税额还是销项税额?还是明细账里面的应交税费—应交增值税贷方余额?
老师,请问应付职工薪酬的“本年贷方累计发生额”是期末余额吗?应交增值税“本年累计发生额”是指一年内所有应交增值税总和,对吗?
公司是出口退税企业,我查看1-2月明细账中的应交税费—应交增值税累计发生额借方是128936.16,贷方是268625.04,方向是贷方,余额是186589.68。明细账应交税费—应交增值税下面有进项税额,销项税额,出口退税,它们之间是不是有计算公式?明细账中的应交税费—应交增值税贷方余额是不是加加减减得来的?谢谢老师指导告知
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
您说是提取累计发生额,是三级明细科目的汇总数,请老师指导讲解一这个汇总数是怎么计算得来啊?我把我去年的应交税费下面的明细科目发给您看看,麻烦您根据我发的图片分析指导我怎么计算应交增值税
累计发生额是一定会计期间的借方累计发生额和贷方累计发生额 应交增值税金额是多少直接看这个二级科目的余额就可以了
应交税费—应交增值税本期累计发生额不是看明细账中的应交增值税借方和贷方金额和余额是吗?是看应交增值税二级科目的余额之间加加减减的余额吗?销项-进项-出口退税是这么计算得来吗?
累计发生额的重点是发生额,不是余额,应交增值税的余额如果是贷方数表示你要交的税额,是借方数表示你不用交
老师这么说我有点明白了,那应交税费—应交增值税本期累计发生额到底应该怎么提取数据,辛苦老师再给我讲解一下,应交增值税下面的三级科目刚才发的两张图片您可以再看看,帮我分析讲解一下
你可以打开的你的科目余额表,上面就回有本期发生额和累计发生额,直接用累计发生额那两列的数据就可以
这是今年1-2月的余额表,科目应交税费下做账的所有明细我已经拍了两张图片,辛苦老师帮我再看看讲解一下应交增值税本期累计发生额是提取哪两列的数据?
辛苦老师再指导讲解一下,非常感谢
打开你的科目余额,找一下查询功能,看一下期间可不可以选从1月份开始的,如果可以选期间,例如2024.1-2024.3那出来的本期发生额应该就是累计数额
你好,如果没有其他的问题,请对我进行一下评价哦,谢谢!
按您说的打开了余额表1-2月会计期间的应交税费—应交增值税,里面有本期发生额,但是我不知道是提取借方金额还是贷方金额?
为什么要提取累计发生额?
我们这边统计部门有一个月报,每月都要公司会计上报:应交增值税(本期累计发生额),我是新人没什么经验,这里的累计发生额不知道应该提取哪个数据,请老师指导告知一下
这个是统计填报上面交的方法,你可以试一下
应交增值税本期累计发生额是借方金额,贷方金额还是余额?以老师的经验应该提取哪个数据啊?我急着报哦,谢谢老师告知一下
如果账上实在取不了数,用第二种方法,看你们的增值税申报表,按照第二种公式就可以算出来
我的账做的没有问题吧?规范的记账应交增值税本期累计发生额账上是显示不出来的吗?是需要按每月申报表数据计算得出来的是吗?我是新人没什么经验,请老师讲解一下
你们不设置三级科目本身就存在问题,以后如果查账自己也搞不明白的,做财务还是要细致的,最好的办法还是要规范的去做账务处理。如果以后填报统计实在取不了数,只能用申报表的数据来做。
应交税费下面设置了三级科目,我发给你的第一张和第二张图片应交增值税下面都是三级科目呀!您再看看我现在发给您的增值税申报表,本期应纳税额是0,那么应交增值税本年累计发生额是不是也是0?
谢谢老师帮忙看一下二月份的增值税申报表
你之前有做过财务工作,有一定的财务基础吗?
你看申报表上的本年累计数其实就是你每个科目的发生额,填报时用本年累计那一列数据和找到方法二公式中提到的那几个项目所对应的数据,把这几个数提取出来,用方法二的公式把数据带进去,出来的结果就是你要填报的数据
你如果有一定要用账上的数据,你就得会查找累计发生额,你们的财务软件要么是不显示,要么就是你的查找方法不对
在这之前你得先了解三级科目的定义,它应该是看借方数还是看贷方数,余额在借方代表什么,在贷方代表什么