你好。应交税费未交增值税应交税费。印花税城建税附加税地方教育附加。这些加在一起。

老师,小规模水果批发行业,新接手的22年没有凭证,但是科目余额表中本年积累有发生额,其中 应交税费余额为0本年累计借方发生额为1957.18 应交增值税贷方余额3937.18本年没有发生额 销项税额贷方余额3937.18本年累计没有发生额 减免税借方余额3937.18本年累计借方发生额1957.18 年底了 这个账我应该怎么做分录呢,之前没做过这种减免税的账 22年没有交过税,也没有发生业务,这个账我怎么弄呢
老师好 ,工商年报纳税总额从哪里取数?是明细账,应交税费借方还是贷方金额
用明细账应交税费的方法怎么计算年报中的纳税总额,计算哪些税种?是本年累计的哪方(借贷)还是余额?
公司是出口退税企业,我查看1-2月明细账中的应交税费—应交增值税累计发生额借方是128936.16,贷方是268625.04,方向是贷方,余额是186589.68。明细账应交税费—应交增值税下面有进项税额,销项税额,出口退税,它们之间是不是有计算公式?明细账中的应交税费—应交增值税贷方余额是不是加加减减得来的?谢谢老师指导告知
应交税费—应交增值税本期累计发生额应该提取明细账中的贷方余额还是怎么计算得来?
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
不包括代扣个人所得税这个。
包括所得税吗?
是本年累计的贷方?还是借方?还是余额?
本年累计的贷方?还是借方?还是余额?
你好,包括所得税在内的就是不包括代扣的个人所得税,其他交的税都加上都包括。
借方数是交的,全年累计数。
待认证进账税额和增值税留抵税额也算进去吗?
你好不算的 这不是交的税
用明细账应交税费二级科目,如何计算年报的纳税总额,请老师细看下图片,数据选择和计算项目看是否正确,计算结果?
新新老师,在吗?
你好,我按照您上面那个第一个回复就写具体的二级科目名了,您仔细看一下。我应该是少写了一个所得税,把这个加上就包括了。
新新老师,我想把计算图片发给你,可发不过去,怎么办?
那您可以用文字表述一下也行。