同学,你好 具体什么问题?

老师,我们这边是新型集体办公办幼儿园,我们想送一些年货给所有教职工过年(比如油米、糖果等),请问我们应该怎么做呢,应该入什么科目呢,有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西,而且又是幼儿园的财务,所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢?因为我来的这个幼儿园刚成立一年,期间又变了法人,所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱,然后说明是工会的支出,到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
请转郭老师回复,开阳幼儿园:业务活动表限定性成本119518.4与科目余额表中业务成本1119618.4金额不一致,业务活动表限定性管理费用146987.56与科目余额表中管理费用1¥177989.06金额不一致;南明幼儿园:业务活动表非限定性收入15879.83与科目余额表中非限定收入284138.83金额不一致,业务活动表限定性管理费用1938865.53与科目余额表中管理费用2¥1971165.04金额不一致;乐乐幼儿园:业务活动表限定性收入532844.86与科目余额表中限定收入365677金额不一致,业务活动表限定性管理费用205652.52与科目余额表中管理费用1¥205740.52,业务活动表限定性成本482834.59与科目余额表中业务成本1¥484598.32金额不一致,老师,今天这个是审计来检查后初叔发现的问题,麻烦您帮看下什么原因导致的呢
老师,我们是幼儿园民非企业,审计说这笔借贷方向有误,麻烦帮忙看下,我现在到2023年应该如何调整完整的分录以及金额是多少
老师我想咨询两个问题,1.幼儿园收到伙食费是放在往来款,还是放在现金或银行存款里(幼儿园没用对公账户)更合适。 2.政府补助款需要结转到净资产里嘛?有个审计师 说要我们把这个政府补助款结转到净资产,使用的时候再从净资产结转出来,我感觉这个问题有点困惑,所以我想咨询下老师
@郭老师 我们幼儿园每个月末的时候会结算幼儿伙食台账,但是发票还没有来,结算时的分录是:借:业务活动成本 贷:其他应收款-苏秀春,然后在下个月开发票来时的分录是:借:业务活动成本 负数 贷:其他应收款 负数 ,借:业务活动成本 正数 贷:其他应收款-苏秀春 正数,这前后这样做分录对吗
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
具体就是有4家幼儿园,有往来,现在就是想把今年一月份的内账录入到凭证里
同学,你好 可以录入呀,按照银行流水、发票来做
还有这个
我能给您发报销单子,您帮我整下
同学,你好 没有理解你的意思?整理什么?
我这有整理好的单据,整成分录就行
同学,你好 这边是解决遇到的财务问题,不帮人整理的