同学,你好 具体什么问题?

老师,我们这边是新型集体办公办幼儿园,我们想送一些年货给所有教职工过年(比如油米、糖果等),请问我们应该怎么做呢,应该入什么科目呢,有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西,而且又是幼儿园的财务,所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢?因为我来的这个幼儿园刚成立一年,期间又变了法人,所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱,然后说明是工会的支出,到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
请转郭老师回复,开阳幼儿园:业务活动表限定性成本119518.4与科目余额表中业务成本1119618.4金额不一致,业务活动表限定性管理费用146987.56与科目余额表中管理费用1¥177989.06金额不一致;南明幼儿园:业务活动表非限定性收入15879.83与科目余额表中非限定收入284138.83金额不一致,业务活动表限定性管理费用1938865.53与科目余额表中管理费用2¥1971165.04金额不一致;乐乐幼儿园:业务活动表限定性收入532844.86与科目余额表中限定收入365677金额不一致,业务活动表限定性管理费用205652.52与科目余额表中管理费用1¥205740.52,业务活动表限定性成本482834.59与科目余额表中业务成本1¥484598.32金额不一致,老师,今天这个是审计来检查后初叔发现的问题,麻烦您帮看下什么原因导致的呢
老师,我们是幼儿园民非企业,审计说这笔借贷方向有误,麻烦帮忙看下,我现在到2023年应该如何调整完整的分录以及金额是多少
老师我想咨询两个问题,1.幼儿园收到伙食费是放在往来款,还是放在现金或银行存款里(幼儿园没用对公账户)更合适。 2.政府补助款需要结转到净资产里嘛?有个审计师 说要我们把这个政府补助款结转到净资产,使用的时候再从净资产结转出来,我感觉这个问题有点困惑,所以我想咨询下老师
@郭老师 我们幼儿园每个月末的时候会结算幼儿伙食台账,但是发票还没有来,结算时的分录是:借:业务活动成本 贷:其他应收款-苏秀春,然后在下个月开发票来时的分录是:借:业务活动成本 负数 贷:其他应收款 负数 ,借:业务活动成本 正数 贷:其他应收款-苏秀春 正数,这前后这样做分录对吗
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
具体就是有4家幼儿园,有往来,现在就是想把今年一月份的内账录入到凭证里
同学,你好 可以录入呀,按照银行流水、发票来做
还有这个
我能给您发报销单子,您帮我整下
同学,你好 没有理解你的意思?整理什么?
我这有整理好的单据,整成分录就行
同学,你好 这边是解决遇到的财务问题,不帮人整理的