你好,如果抵扣进项了,就不能零申报,需要把认证的进项税额填写到附表二里面
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师您好,电子税务局增值税一般纳税人标准申报系统中,点击上面的申报选项,是不是属于一键零申报。以前零申报我都是先保存下销项、再保存进项、然后主表,今天没注意点了上面申报选项,直接就显示申报成功了。不能确认所以咨询老师,谢谢
老师,请问一下一般纳税人个体户查账征收的,2019年的公司,汇算清缴成本是乱报的,财务报表没有申报过,2020年有业务,但是以前会计从来不做账,我是从2021.8月接回来的,为了财务报表跟申报一样,我做了一到6月的开票,跟进项与财务报表一致,购入借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 待核算, 开票 借应收账款待核算 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 我打印了2021年1-6月的流水,购入商品的应付账款都银行付款了,我应该怎么调整这个分录吖。
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师您好,请问:我是新手,那么我的实操工作流程安排: 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表,问主管当月的人员及应发工资是否有变化,然后问主管下个月的上社保人员是否有变化,没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保,之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费,然后根据销项票和行业税负率,反推需要的进项税大概数额,然后在老板找来进项票之后,我进行进项税勾选认证操作。然后次月初,我去银行打印银行回单和对账单,然后根据原始凭证(包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等),记账,之后纳税申报。请问这样可以吗?蟹蟹
客户公司借给我们钱,打给我们农行,我们农行又转给自己的泰隆银行,泰隆银行再还给客户,会不会导致,公司内部泰隆和农行帐不平,怎么做平
老师,公司名下有车,买了交强险和三责都可以抵扣吧
老师,住宿业,有些月份有收入,有些月份没有收入,固定资产要怎样做分录?
碎纸机不满1000元 能作为低值易耗品入账吗
请问,个人卖车辆给公司,怎么交税?
公司注册好了营业执照要自己做税务登记还是系统自动同步做税务登记了?
我们是一般纳税商贸公司 出口一批货物 收取国外一笔服务费 这个服务费是在境内发生的 这个服务费要怎么做分录
老师 公司说没交过社保 我要怎么查询是否交过
有个人所得税,有保险,每月计提工资的分录
支付银行工本费可以计入财务费用-手续费吗?
打算零申报,麻烦请认真回答。是否选择抄税,
没有抵扣
第一没有认证进项可以零申报,您如果在开票系统离开抄税了就选择是就可以了,也就是已抄税
我没有开销项票,只是收到了部分进项票,打算零申报,我只是想问问怎么操作
零申报操作简单,您点开申报表,什么数据都不用录入,直接零,然后保存,然后申报就行了。
保存几个表?
个税也在15号报吗?在哪个系统报。
对,直接空表保存就成了,个税在自然人电子税务局扣缴客户端里面申报就成了
弹窗出现询问已抄报税,我该怎么选择
您要是没抄税,就先去开票软件超税,要是已经抄的了,就选择已抄税