你好 这个月做无票收入分录 下个月先把这个月的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票再做收入分录

小规模纳税人,上季度已申报无票收入,第4季度又重新开了发票,现在出现收入多了,无票收入负数不能填报,应该如何处理?
我们是小规模纳税人,给客户开的普通发票。上月给客户开的发票因不合要求,客户退回重开。但是退回是快递遗失了。请问这个情况要如何处理?
1季度客户不需要票,我们进行了无票收入申报税,2季度客户又说需要开票,小规模纳税人账务和税务申报上分别要如何处理?
老师好,小规模季报上个月无票收入了,这个月人家又要开票了怎么做账呢
老师,你好,请问小规模纳税人本月有未开票收入,我申报了未开票收入,如果后期客户又需要补发票,我如何申报呢?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
报税这边要改申报表吗?
你好,申报表是不需要做更改的
那还需要填开票收入那吗
你好,下个月申报的时候,是填写在开票收入栏次
可是这个月已经填报无票收入了,那不是重复计入收入了么
你好,没有重复啊 (整个过程是这样:这个月做无票收入分录,下个月先把这个月的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票再做收入分录) 正数收入,负数收入,再正数收入,整体就是确认了一次收入
我意思是说税务申报那边,这个也填报了无票收入那一栏,下个月是否还需填报开票收入那一栏
你好 下个月无票收入栏次负数,开具发票栏次收入正数,整体收入没有增加啊
那这样就好办了
明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利