你好,这种情况(3月份有盈利弥补1月2月的亏损 还是出现负数),第一季度是 不需要 计提所得税的
老师,我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万,2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候,需要缴纳企业所得税 吗?前两年企业所得税都为0。第一次报税,请老师多指点
老师,公司前期有亏损,还弥补不完,盈利的月份需要计提所得税吗?
老师,6月份有亏损2万多,7月份有利润亏损3万多,10月份报所得税季报时是不是都可以弥补亏损
小规模个体户 23年亏损3万 今年1月份盈利2万 这1月份需要计提什么税吗 还是有别的个税要交
老师,1月份2月份企业都是亏损,3月份有盈利弥补1月2月还是出现负数还需要计提企业所得税吗
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
老师您好,我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢?他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
老师,国际货物运输代理服务免增值税,开票是远什么税率?
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
好的,谢谢老师,采购原材料发生的运输费,开出的运输发票分别核算的,我是不是应该记录到销售费用里面去呢?
你好 采购原材料发生的运输费,是计入原材料的入账成本 销售货物的运费,是计入 销售费用 科目核算
采购原材料发生的运输费记入到原材料入账,算出来成本比销售收入还高呢
你好,采购原材料发生的运输费,本来就应当计入材料的入账成本的