是挂错了账户还是什么原因?

老师,这个应付账款做错一家了,现在24年调23年的账,怎么做分录?
24年收到23年的成本发票,怎么做账 23年做的暂估,当时做的分录是借,主营业务成本,贷,应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估,这个分录怎么写?
老师,23年主营业务成本多做了,见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整?23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票,在24年账上怎么做分录调整?此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整?湖北税局,填不了调整啊
23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元,实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000,贷银行存款6000,其他应付款6000 24年发现账做错了,该怎么改,怎么调?怎么做分录?
老师,问一下22年开的发票,23年没入挂在预付账款,可以在23年调整?怎么做分录呢?还是可以在24年调整,怎么做分录
老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
是的,挂错供应商名称了
还有一个21年开票的没有做账,现在补做账要怎么做分录。
直接在应付账款里面调进调出供应商就可以了
怎么做分录,
借应付账款 (挂错的供应商) 贷应付账款(对的供应商)
不属于以前年度损益调整是吧,还有个进项发票没有做账,现在要补做账,要怎么做分录。
不涉及损益类科目的不用以前年度损益调整科目,进项发票没有做账按照正常的分录去做就可以了,如果涉及到以前年度的成本,那就需要调整以前年度的
老师,帮忙看下这张图。这样做账可以吗
应付做成应收是什么意思?
付款的时候应该是应付账款,但是科目做成应收账款了,现在调整。
那你的应付账款应该在贷方用正数表示,不要记到借方
付款的时候,借应收账款,贷银行存款,做应付在贷方不是没有冲掉吗
你记错的那一笔分录是怎么做的 借库存 应交税费 贷应收?
做错的那一笔就是:借应收账款,贷银行存款,要改成应付账款。
如果只有这一笔分录是错的,之前拿到发票涉及到的分录没有问题的话,你写的是对的,如果收到发票的时候你做的分录有一笔是按照我所说的那个分录做的话,就还需要调整一笔
拿到发票就是做错供应商了,都是同一笔。拿到发票,借库存商品,应交税费,贷应付账款,但是供应商记错了,
哦,那你这样做是没有问题的