您好,
借:应交税费
贷:固定资产,
这样调下账就可以了

之前购入固定资产录入固定资产卡片,把进项税算进去了,现在是有两年多时间了,固定卡片总账跟总账对不上怎么办。
2019年5月的固定资产入账了,但没有录入固定资产卡片,没有计提折旧,应该怎么调整
固定资产入错了卡片更改,怎么改,这边笔账2022年的,怎么改
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片,怎么调整
商贸企业,供应商给企业的实物返利,怎么做账,会计分录怎么写,原理是什么
购进发票和销售发票开一样的价格会有哪些风险
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
可是固定资产卡片怎么调
不用管了呀,这里调了就可以了,
借:累计折旧
贷:管理费用,
不就冲掉了吗
总账和固定资产对不上了
都是从卡片里直接提折旧费
借:应交税费
贷:固定资产
借:累计折旧
贷:管理费用
这两笔分录做了,总账上面的固定资产也减少了呀
可是卡片上的固定资产和总账上的对不上
每月都是从卡片上直接生成折旧的
那你先不处理,到后面折旧完了,再调下账
老师帮看看,我做的折旧金额对吗,
从23年3月份开始折旧的
折旧你是分月冲的,是吧
不是,我是把从23年3月到12月份的,
你可以一次性全都冲掉
我把固定资产卡片改了,这是截止24年2月份的,之后都正常了
那就可以的,这样做没有问题
老师你看看我的折旧数对吗。924.36乘以20除以12等于46.23
管理费用在贷方正数能取到数吗
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算错了
除以20老师,
只除以20就行了,算出每年的,针对924.36
管理费用在贷方是指冲减费用
报表能取到数吗
能呀,你结转了,会冲减的呀