您好,
借:应交税费
贷:固定资产,
这样调下账就可以了

2019年5月的固定资产入账了,但没有录入固定资产卡片,没有计提折旧,应该怎么调整
固定资产入错了卡片更改,怎么改,这边笔账2022年的,怎么改
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片,怎么调整
购入固定资产把进项税计入了固定资产,已建立资产卡片,下期怎么调整
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
可是固定资产卡片怎么调
不用管了呀,这里调了就可以了,
借:累计折旧
贷:管理费用,
不就冲掉了吗
总账和固定资产对不上了
都是从卡片里直接提折旧费
借:应交税费
贷:固定资产
借:累计折旧
贷:管理费用
这两笔分录做了,总账上面的固定资产也减少了呀
可是卡片上的固定资产和总账上的对不上
每月都是从卡片上直接生成折旧的
那你先不处理,到后面折旧完了,再调下账
老师帮看看,我做的折旧金额对吗,
从23年3月份开始折旧的
折旧你是分月冲的,是吧
不是,我是把从23年3月到12月份的,
你可以一次性全都冲掉
我把固定资产卡片改了,这是截止24年2月份的,之后都正常了
那就可以的,这样做没有问题
老师你看看我的折旧数对吗。924.36乘以20除以12等于46.23
管理费用在贷方正数能取到数吗
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算错了
除以20老师,
只除以20就行了,算出每年的,针对924.36
管理费用在贷方是指冲减费用
报表能取到数吗
能呀,你结转了,会冲减的呀