您好,
借:应交税费
贷:固定资产,
这样调下账就可以了

2019年5月的固定资产入账了,但没有录入固定资产卡片,没有计提折旧,应该怎么调整
固定资产入错了卡片更改,怎么改,这边笔账2022年的,怎么改
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片
2022年有一笔固定资产含税入账了怎么办,已经做了卡片,怎么调整
购入固定资产把进项税计入了固定资产,已建立资产卡片,下期怎么调整
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辞退研发人员,辞退补偿能计入研发支出吗
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老师,残疾人就业保障金申报怎么报
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填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
可是固定资产卡片怎么调
不用管了呀,这里调了就可以了,
借:累计折旧
贷:管理费用,
不就冲掉了吗
总账和固定资产对不上了
都是从卡片里直接提折旧费
借:应交税费
贷:固定资产
借:累计折旧
贷:管理费用
这两笔分录做了,总账上面的固定资产也减少了呀
可是卡片上的固定资产和总账上的对不上
每月都是从卡片上直接生成折旧的
那你先不处理,到后面折旧完了,再调下账
老师帮看看,我做的折旧金额对吗,
从23年3月份开始折旧的
折旧你是分月冲的,是吧
不是,我是把从23年3月到12月份的,
你可以一次性全都冲掉
我把固定资产卡片改了,这是截止24年2月份的,之后都正常了
那就可以的,这样做没有问题
老师你看看我的折旧数对吗。924.36乘以20除以12等于46.23
管理费用在贷方正数能取到数吗
924.36乘以20除以12等于1540.6,你是不是算错了
除以20老师,
只除以20就行了,算出每年的,针对924.36
管理费用在贷方是指冲减费用
报表能取到数吗
能呀,你结转了,会冲减的呀