是的,对的,是这么做的。

老师您好,请问汇算清缴申报需要填几张表?我只填报了这几张可以吗?报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
企业所得税年报中,所有表全部填完之后,企业所得税年度申报表(A类)表中,最后一行,实际应补(退)所得税额是-449.68元,这个怎么办,能提交申报吗,需要提交什么资料吗
老师您好,我今天做企业所得税汇算清缴,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中是负数,因为2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企业所得税,但是2022年最后三个季度处于亏损状态,导致2022年整年净利润为负数,所以,现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
老师,请问一下,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中最后一行30(十)实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)显示金额为1.21元,这个1.21元是我汇算清缴后需要交的企业所得税款吗
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”为:【383361.43】元; 2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为:【-225638.57】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致,请核实。 低 申报表管理费用金额与利润表不一致 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第5行“管理费用”为:【1007302.18】元; 2.您单位《利润表》中“管理费用”本年累计金额为:【1227302.18】元; 3.两者不一致,请核实申报数据填报是否有误。 低 未享受更优惠的小微政策 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【93035.04】元; 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【116293.8】元; 年报出现的问题,怎么调?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,请问一下,财务费用包含利息收入和手续费,那在A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中的财务费用是填财务费用数据还是只填没取得发票的银行手续费数据?
不管有没有发票,都在这里面填写。
填的是财务费用数据还是手续费数据?
财务费用的,所有的手续费利息的都在这里面呀。
那A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填的是财务费用数据还是手续费数据?
调增的手续费和利息都在这里面。
账套中整个账务费用是负数,也就是利息收入比较多,那在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里填正数还是负数?
利息收入你为什么要调整,这里不用填写啊,你不需要调整的,这里不要填写不用动。
所以在A105000纳税调整项目明细表里第30行(十七)其他这里要填的是银行手续费是吗
不需要调整的项目不要在这里面填写。