同学你好 你们勾选了没有呢

去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
老师,开给购货方的发票对方认证了,但是现在收不回来款需要红冲发票,对方认证了,对方不配合开红字信息表,我们作为销售方有什么办法冲红吗?
你好老师,我们是销售方我们开给对方的发票对方已经认证,现在需要冲红,我们销售方冲红我应该怎么操作
老师就是我们公司一月份开给对方的劳务维修发票,对方说还没有使用要冲红。现在冲红需要对方开红字信息表给我们吗还是可以直接冲红
老师,对方2023年11月份销售方开给我们的增值税专票,现在对方需要红冲。。应该咋操作?需要销售方开红字信息表?然后呢?跨年了可以红冲吧
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
我们已经抵扣做账了,而且是23年11月的。跨年了
那你们申请红字发票信息表
对方开了红字发票信息表了,然后呢,销售方再开一张负数发票?
对的 税局审核通过后销售方开红字发票
问题是23年11月份的销售发票增值税专票,第一行商品是正数,但第二行商品金额是负数, 那现在开红字发票信息表咋写?信息表只填23年蓝字对应的负数??那23年蓝字负数金额开红字发票信息表需要咋处理?
按对应的蓝字发票填写
我想说蓝字发票第二行本来就是负数金额和负数税额,,那开红字发票信息表时咋填第二行?
同学你好 填写负数呀
您没明白我意思,,就是23年蓝字发票第二行的商品金额本身就是蓝字负数,,那开红字发票信息表,第二行就是接着填写负数的负数?就是填正数?
这个也是负数的哦