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老师,对方2023年11月份销售方开给我们的增值税专票,现在对方需要红冲。。应该咋操作?需要销售方开红字信息表?然后呢?跨年了可以红冲吧

2024-03-19 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 09:04

同学你好 你们勾选了没有呢

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快账用户1993 追问 2024-03-19 09:26

我们已经抵扣做账了,而且是23年11月的。跨年了

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齐红老师 解答 2024-03-19 09:29

那你们申请红字发票信息表

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快账用户1993 追问 2024-03-19 09:34

对方开了红字发票信息表了,然后呢,销售方再开一张负数发票?

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齐红老师 解答 2024-03-19 09:36

对的 税局审核通过后销售方开红字发票

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快账用户1993 追问 2024-03-19 09:43

问题是23年11月份的销售发票增值税专票,第一行商品是正数,但第二行商品金额是负数, 那现在开红字发票信息表咋写?信息表只填23年蓝字对应的负数??那23年蓝字负数金额开红字发票信息表需要咋处理?

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齐红老师 解答 2024-03-19 09:46

按对应的蓝字发票填写

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快账用户1993 追问 2024-03-19 09:48

我想说蓝字发票第二行本来就是负数金额和负数税额,,那开红字发票信息表时咋填第二行?

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齐红老师 解答 2024-03-19 09:51

同学你好 填写负数呀

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快账用户1993 追问 2024-03-19 09:59

您没明白我意思,,就是23年蓝字发票第二行的商品金额本身就是蓝字负数,,那开红字发票信息表,第二行就是接着填写负数的负数?就是填正数?

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:04

这个也是负数的哦

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同学你好 你们勾选了没有呢
2024-03-19
您好 可以只红冲多余部分 销售方需要开红字发票 开了红字发票要给您单位发票联跟抵扣联
2021-08-12
你好,对方选择的是未抵扣是吗?这种没有关系的。
2021-12-27
你好! 需要全额冲红,然后重新开金额正确的发票,
2021-08-13
你好;购买方开红字信息表; 或者红字确认单; 确认后你去开红字发票;
2024-01-10
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