你好,你有这个范围的就可以,或者是没有范围,你税务局允许你们开也可以。

想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
老师,请教您一个问题:现有国内一家公司A 向国内供应商采购商品,销售给境外公司B,A 和B 是同一集团内关联公司。因为涉及SKU特别多,几万甚至几十万个。因此 A 对 B 的销售不针对每个SKU 另行加价,否则核算的工作量是巨大的。但是A 对 B 会收取按一定金额比例或 固定的服务费。 也就是说 A 对 B 有两种收入:商品平价销售收入 和 服务收入 请问 商品平价销售收入没有问题吧
我们是一家物业公司,其中几层都是我们集团内部的十几家公司(我们物业公司是其中一家),其余楼层都是正常租用办公地点的公司,物业公司承接整栋楼的物业服务。水电费、空调服务费、网费等这些都是和供应商直接签的整个楼的合同,再由物业公司转售给下游公司。因为我们内部的其他公司,也使用了水电空调网费这些服务,以前就是直接开的发票,他们做费用,我做收入。但这样的话等于我们多了一道流转税(因为我们开给其他内部公司的时候并不盈利),供应商是小规模纳税人,只用供应商开给我们的发票抵扣的话,就会多缴税。我们这种情况,能不能根据国家税务总局“国家税务总局公告2018年第28号”第十八、十九条分摊?可以的话怎么分摊?谢谢老师。
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
贸易公司每月收入不多,现代服务开十几万会不会有问题,等于是供应商给我们产品的陈列费
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
经营范围是有的,但是进项基本都是13税点的,这个开6个点,增值税税负会低然后影响库存吗,会不会库存下不来
你好,它不影响你的库存。你的库存是100个,你销售出去照样是100。
这一部分收入是额外多的。
我们是按收入的90%结转成本的,不按数量的
这样的话应该有影响的吧
你好,你开出去的数量和你购入的数量是不是一样的?
进100,销100,但是我结转不按数量,假如收入50万,我就按45万结转
你好,你先别说你结转的成本,主要是看你的数量,发票上面的数量。
如果购入销售的数量是一样的情况下,那你开这个服务类的发票就不影响。
增值税税负都要低了吧,然后结转的分录怎么写
你好,税负也不低的,服务类的不比商贸的少。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
应该6%,我开出去都是13%
你好,6%的他不一定税负低啊,因为你成本对应的很少转票
现代服务费我开6%,进项基本都是13%
你好,你理解错了,不是这么理解的,你13%的对应的你都得销售不是吗?你得抵扣你13%的这个收入是服务费额外收取的。
哎呀,实在是说不清楚了,你13%的购入都得销售出去,这个能理解吗。
你之前抵扣了,但是你后期你在销售你剩余的那些产品没有抵扣的了不是。
是的,销售出去
那你购入的a产品抵扣了这个服务费,那你以后再销售a产品,你就得用B产品的是不是。然后销售出去B产品就用c产品的,是这个意思吧。
是这个意思
所以不能降低你的税负吧。
我进项全部13%,收入做50万,十几万开了6%,三十几万开了13%,那当月税负低了
那你的意思是,你把你购入的产品的这一部分肖像开成了服务费?