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贸易公司每月收入不多,现代服务开十几万会不会有问题,等于是供应商给我们产品的陈列费

2024-03-19 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 10:09

你好,你有这个范围的就可以,或者是没有范围,你税务局允许你们开也可以。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:11

经营范围是有的,但是进项基本都是13税点的,这个开6个点,增值税税负会低然后影响库存吗,会不会库存下不来

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:12

你好,它不影响你的库存。你的库存是100个,你销售出去照样是100。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:12

这一部分收入是额外多的。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:15

我们是按收入的90%结转成本的,不按数量的

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:15

这样的话应该有影响的吧

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:17

你好,你开出去的数量和你购入的数量是不是一样的?

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:19

进100,销100,但是我结转不按数量,假如收入50万,我就按45万结转

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:19

你好,你先别说你结转的成本,主要是看你的数量,发票上面的数量。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:20

如果购入销售的数量是一样的情况下,那你开这个服务类的发票就不影响。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:21

增值税税负都要低了吧,然后结转的分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:23

你好,税负也不低的,服务类的不比商贸的少。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:23

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:24

应该6%,我开出去都是13%

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:28

你好,6%的他不一定税负低啊,因为你成本对应的很少转票

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:28

现代服务费我开6%,进项基本都是13%

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:30

你好,你理解错了,不是这么理解的,你13%的对应的你都得销售不是吗?你得抵扣你13%的这个收入是服务费额外收取的。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:30

哎呀,实在是说不清楚了,你13%的购入都得销售出去,这个能理解吗。

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:30

你之前抵扣了,但是你后期你在销售你剩余的那些产品没有抵扣的了不是。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:31

是的,销售出去

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:33

那你购入的a产品抵扣了这个服务费,那你以后再销售a产品,你就得用B产品的是不是。然后销售出去B产品就用c产品的,是这个意思吧。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:44

是这个意思

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:46

所以不能降低你的税负吧。

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快账用户2605 追问 2024-03-19 10:54

我进项全部13%,收入做50万,十几万开了6%,三十几万开了13%,那当月税负低了

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齐红老师 解答 2024-03-19 10:56

那你的意思是,你把你购入的产品的这一部分肖像开成了服务费?

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你好,你有这个范围的就可以,或者是没有范围,你税务局允许你们开也可以。
2024-03-19
你好,你们销项都不包括你们销售产品?
2021-12-11
同学你好 1.收不到钱吗 2.问题是什么
2024-01-04
同学你好 有发票按照发票来做就可以了,对不起来差额是什么呢?差额是陈列费吗
2020-10-17
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