您好,如果我们公司愿意这个不税前扣除,年度纳税调增是可以了,我们不能实现2边都不交税的
一家小规模劳务公司承包了200万的纯劳务并给对方开具了发票,人工工资都是通过农民工专户代发,但因为甲方暂时没有支付劳务费,所以没有发放工资,请问老师,这种情况个税要怎么报呢?马上又要申报企业所得税了,应该支付却没有支付的人工工资可以在本期算成成本吗?企业所得税要如何申报呢?
比如我们每年固定给一个人支付运费10万左右,是从私户支付的没有发票。现在想正规化走公户,除了下面2个办法还有别的办法吗: 1、把这个人变成我们的临时工,以工资形式支付运费,每年也就10来万,不涉及税的问题; 2、让对方去税务局代开发票
老师,您好,我公司是人力资源公司,与一家建筑公司签的外包合同以及委托代发协议,开了专票给对方,一直没回款,这次催款对方回复说因为对方是建筑公司,这个钱建筑公司直接付给了农民专用账户里,可以不用付钱到我公司账户,把支付给农民工的工资凭证发给了我公司,说我公司可以直接拿这些凭证就这笔业务做成本,说法律规定钱只能入农民专用账户,不用过我们公司的账户打出去,这是正确的吗?这是属于农民工发票代开嘛?可以这样操作吗???
公户支付一笔技术费用转给私户,但对方不方便开发票),大约几十W,请问可以如何替代呢?就是没法用发工资的方式,因为已经用满10%的个税了
公户转私户几十万,实际是技术款之类,对方不方便开票,提供不了发票给我们公司。也不能用发工资的方式,因为早就用满10%的个税,请问如何处理帐户合法合规又节税呢?
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
年度纳税调增怎么调增?
您好,A105000表第30行,十七其他,这里账载填上这 几十W,税收填0,就调增了,就是这些钱是白白花了,我们不能作为成本费用扣除
公对私,对方不便公开,因此可能没法开同类业务的发票,就是无票了,可以怎么样处理?
因为对方是私人,而且开不了票,因此只能通过其他方式看能否将支付出去的款用其他方式“套现“了吧?
您好,我们入账,年度调增就可以了 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的
那这个几十万的金额是作为什么费用入帐呢?
您好,我们还是 借:管理费用等-服务费或咨询费,只是(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据),年度一定要调增