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老师,9月暂估,12月来发票咋做账

2024-03-19 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 16:17

您好, 把暂做做负数,再做正数

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快账用户6511 追问 2024-03-19 16:33

反结账到12月,然后重新红冲做账

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:38

不是12月来的票吗,12月没有做吗

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相关问题讨论
一行红冲暂估,然后做发票的。
2020-12-23
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023-01-06
借应付账款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷应付账款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,
2023-02-07
您好, 没问题 可以这么做账
2024-01-18
你好 借以前年度损益调整贷银行 汇算清缴增加费用 减少利润
2022-03-17
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