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去年12月暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款暂估 现在1月进货发票回来了 但是比暂估的金额小,现在咋处理?

2023-02-07 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 19:47

借应付账款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷应付账款 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,

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2023-02-07
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
或者先冲销原有分录,再重新做分录
2023-02-07
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-02-05
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
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