 
                            你好 可以部分开具部分冲红的发票 只冲减3000元 不需要全部冲红再重开

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
老师,就是对方本来78100的货给我们下点了73329,本来要对私人给他的,老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好,不按73329开,对面说不行要按73329,再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣,让他开少一点过来,那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗?他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗?差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢?因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
老师,我们付给上海华程一笔款.10000元整,对方提供了上海携旅公司的发票给我们,我们让对方出具个说明,因为他们实际是一家,可对方就是不愿意出,对方的公司有法务有金融,都不同意出具,说是有风险,后来等了一个半月,最后协商上海华程把钱退回来,我们在重新付款到上海携旅公司,这样发票也不用重开了,哪知道最后退款回来的是上海携公司,对方承诺出具一份由上海华程西南委托上海携旅将款项退回来,可是现在又没影了,我们能自己写一份情况说明吗,为了这个说明几乎都要吵起来了,太难了,他们有义务给我们出具,可是说话太难听,我想自己写个说明算了
 
                老师,一般人的增值税缴纳什么时候做账,交10月税的时候,是做完10月的账,算算增值税税负,直接做账吗
老师,没有备案成功要不要交罚款呢?今天没有完成受益人信息备案
一般纳税人自产农产品开免税票,需要选特定农产品吗?
给财税公司公户转账,用途选什么?
请问老师,我单位现在准备注销一家公司,报表中未分配利润有数,正数,这一块是需要按照个人所得税缴纳税金,之后才能注销嘛?
老师好,农民卖自产的苹果发票,需要交税吗
常年做内账,税账不擅长,是不是没有前途
一般纳税人自产农产品开免税票,不用选特定农产品吗?
自己的个体户公帐的钱转入到自己的私账上,怎么备注合理啊
老师,我在政务网做了公司的工商信息变更登记,我还需要把所有的表格打印出来,到线下去办理吗
就是那张发票22年的时候 不是入账了吗 如果现在冲掉部分金额的话 我今年需要做什么处理吗
是专用发票吗? 如果是的 需要提交红字信息表 然后对方开具红字发票
是普通电子发票 我的意思是 我22年入账的金额比如是1万元 现在少了3000块钱 我还需要去改动之前的报表吗
原则上是需要修改之前的原值的
原则的意思是 也可以不改吗
小企业准则下也可以在当期入账,不修改之前的报表