同学你好 这个直接按明细核对 没做的补做

老师您好,我们接手的这家公司(工程行业)账上挂着几十个人的其他应收款,这些账务存在着什么风险吗,我们应该如何来规范这个账务,向个人买材料,没有发票,走的对公户,然后一直挂着其他应收款,现在应收款已经有30多个,且金额都较大,我们接下来应该然后规范这个账务,不要挂着那么多其他应收款
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
各位老师,大家好,我从代账公司接过来的账务,他们导出来的余额表我看了一下,就是应收,应付,及其他应收、应付这些都没能办法对,而且他们还做了库存现金余额,这个我知道是没有的,说明他们的余额表是错的,但是人家不承认,我没能办法,那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
各位老师大家好,我们代账公司接过来的账务,直接乱的一蹋糊涂,然后再在连银行存款都余额都对不上,人家就这样交到我的手上不管了,现在我该怎么调这个账务呢,收入那些就更不用说了
各位老师大家好,比如说一个公司两家银行账户,甲户和乙户,然后甲户转到的乙户,现在银行流水需要记账,甲户到乙的:借:银行存款-乙户,贷:银行存款-甲户,那么另外一个银行存款上面的流水该怎么记呢,如果再这样记,银行存款余额就不对了,请各位老师每指点一下,谢谢
老师好,请问酒吧包场可不可以开场地地费发票
你好,老师,请问下我们种植蓝莓,然后卖蓝莓,那每个月的肥料,员工工资这些都是放到生产成本,制造费,都一直挂在借方,是不是卖果子,全部要结转到主营业务成本了
老师请问一下小规模纳税人如果第一季度开具普票未超过30万,第二季度超过了30万,那么增值税只缴纳第二季度的吗
老师您好,请问WORD合同,关键信息是红色字体,不好直接修改,请问怎么处理呀?比方公司名称我想修改被别人设置了
*经纪代理服务*国际货物运输代理服务费发票有备注要求吗
个税手续费返还。缴纳增值税,增值税申报表如何填报
老师,请问2026年1月1日开始,滴滴打车费普通发票还能抵扣进项税吗
老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户(一个工地)然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万,但是我们进货的石材发票收了10万,那我月末结转成本怎么做呢?如果按实际发货的数量算成本,那成本也是超过5万了,我们出库单是有签字,那如果附出库单,按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了?怎么做好呢?
临时工工资个税是申报什么的呢
老师:研发支出_费用化支出是都要月底转到管理费用吗