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老师好 我们有个客户23年找我们买了机器 付已付票已开 因为对方销售问题机器没有卖完退给我们了 要我们退钱给他们 我们收入确认了 税也交了 现在怎么处理呢 是我们开红冲发票?

2024-03-20 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 11:40

同学你好 是的 红冲当期收入和应交所得税销项税额

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快账用户4761 追问 2024-03-20 11:43

纳税申报的时候 这部分销项税额怎么追回呢

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快账用户4761 追问 2024-03-20 11:43

现在是要反账吗

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快账用户4761 追问 2024-03-20 11:45

纳税申报也要更正吗

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快账用户4761 追问 2024-03-20 11:45

还是汇算清缴的时候弄就可以

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齐红老师 解答 2024-03-20 11:45

申报的时候没关系的啊 填写的是汇总的金额 正常下 可以开具红字发票 这样的话也会汇总本期应交销项税额 不影响正常申报的

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快账用户4761 追问 2024-03-20 11:57

但是汇算清缴的时候红冲这部分要从23年的收入中减去的对吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 12:20

是的 同学 需要减去的。

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同学你好 是的 红冲当期收入和应交所得税销项税额
2024-03-20
你好,这个只能计入营业外支出了
2020-08-19
你好,这个你借,主营业务收入,应交税费,应交增值税,销项税额贷,或者其他应付款。
2025-04-22
你好 你先开信息表再开红字发票 不用再交税  
2023-03-09
借:以前年度损益调整 应交税费 贷:应收账款
2021-04-30
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