你好,38万对应的收入是79万吗?如果是的话,税款呢,如果不考虑税款,79万减38万-10 剩下的你们分的。

您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
(1)将现金2000元存入银行。 (2)从银行取得3个月的借款10万元存入银行。 (3)收到投资者投入公司一项专利权,价值80000元。 (4)以银行存款40000元购买某材料,材料尚未运达企业。 (5)上述材料运达企业,验收入库,同时结转实际采购成本。 (6)计算当月职工薪酬,其中生产工人工资4万元,车间管理人员工资1万元。 (7)以银行存款5000元支付产品广告费。 (8)对外销售商品一批,货款10万元,增值税销项税额13000元,共计 113000元已存入银行。 (9)以每股10元购买A公司股票10万股,并按成交金额的千分之二支付了佣金2000元。 (10)向山区希望小学捐款10万元。38.请将以上经济业务按借贷记账法编制会计分录。(每一个会计分录2分,共20分) 表示。 39.请用丁字账计算银行存款、在途物资两个科目的本期发生额和期末余额。(共5分) 40.请编制以上经济业务本期发生额的试算平衡表。(共10分)
1.(20分)爱珍服装有限责任公司2019年取得主营业务收入4500万元,其他业务收入400万元,营业外收入80万元,当年营业成本3500万元,税金及附加38万元,其他业务成本340万元,财务费用50万元,管理费用300万元,销售费用560万元,营业外支出68万元,会计利润为124万元,通过审查该公司账目,得到如下信息:(1)支付工资总额1125万元,税务机关认定该企业支付工资属于合理的工资薪金支出,可以全额在税前扣除。(2)向工会组织拨付了22.5万元职工工费经费,实际支出了120万元,职工福利费发生了35万元职工教育经费。(3)支付财产保险费和运输保险费共计32万元。(4)“财务费用”由三部分构成:以年利率6%向银行贷款500万元(其中200万元作为注册资本注入),利息支出30万元;汇兑损失10万元;支付开户银行结算手续费等10万元,(5)管理费用中支付业务招待费50万元。(6)销售费用中列支广告费和业务宣传费300万元(7)营业外支出中,通过民政部分向灾区捐款14万元;直接向某贫困小区捐赠5万元,由于消防设施不合格,被处以罚款3万元。要求计算2019年度应纳所得应税所得额
已知:公司2021年1-3月实际销售额分别是760月元、720万元和820万元。预计四月份销售额为800万元,每月的传收入中有60%当月收现30%于次月收现,10%于第3个月收现,不存在坏账,该公司错售的产品在流通环管只需缴纳消费税,税率为10%.并于当月现金缴纳,该会司3月末现金余额为26万元。应付账款余额为100万元(需4月钟付清),不存在其地应收应付账款。4月份的有关资料知下:采购材料160万元(当月付款70%,其余款项下月支付,工资及共他支出168万元(用现支付),制造费用160万元(其中折旧费60万元),营业费用和管理费用20万元(用现金支付,预计4月纳所得税38万元,购买设备240万元(用现金支付,现金不足时。通过银行货款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入,(2)经营性现金流出;(3)现金余缺,(4)应向银行借款的最低金额。
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
支出了38万,收入79万。 也就是说79万的收入成本就是38万。
79-38 你好 这个是毛利润的。
现在对方要这样结算,用79万-38万=41万,就两人平均分,然后银行10万元让我个人去还。这样是不对的。但我不知道怎么去跟他解释清楚,可以教我如何去解释吗?
你好,这个28万是谁出的?
是我出的
你好,那是不是给了你38万
先给了你38万,这个10万是银行贷款的,人家已经扣除了不是吗?剩下的就得你转出去这个10万。
老师那应该怎么去结算呢?
你好,38万是不是已经给了你呀?
回来的这个78万,已经给了你38万了。下的你们再分红是这个意思吧?
情况是这样的,收回来的79万后。直接从79万里减掉了38万,对方让我拿41万来两人平均分。银行的10万还没有还。对方说这10万让我个人去还。
那你收回来的这个38万呢?38万里面有10万的短期借款。
里边有10万的借款,这个10万去了哪里?
那79万-38万=41万两人平均分。银行10万我来还。是对的喽。
啊对的没有问题的。
总觉得哪里不对 全年总支出38万 全年总收入79万 全年欠银行10万 38万支出是给了供应商了 79万收入也确实我收到了 欠银行10万确实也没有还。
你好,那你们单位不是全年,收到了79万,这38万是不是给了你。