你好,需要在收到货物当月暂估入库

老师,您好,请问我公司收到一个材料发票是去年12月份开的,我现在要怎么入账处理
老师好,1月份收到上一年度12月支付的业务发票怎么处理呢 12月和1月的分录都是什么呢
老师您好!2022年10-12分开具的普通发票,2023年1月份才来报销。财务报表2022年已经结账。请问,我在1月份收到去年的发票时,该怎样做账务处理呢?
老师您好,请问12月的收入发票,到24年1月份红冲的话,我应该怎么操作?12月的增值税已交
您好老师,请问:2024年1月、2月的材料发票、成本发票需入到2023年12月份的账,该怎么操作呢?12月的账该怎么处理。
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
货物入库分录 借:库存商品等 贷:应付账款-暂估 认证发票冲暂估 借:库存商品等 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:库存商品 等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
2023年的项目,已提供劳务和工程服务、材料也用了。对方缺票一直拖着没开过来。工地的管理不是很到位,材料到了工地直接清点后使用。会计不驻工地,是看到发票才知道有材料。货款也还没有支付,所以导致当月没有暂估入账
如果对23年的结转成本等的利润影响不大,可以做到24年
估算了一下,利润影响大约有400多万的
那需要调整以前年度损益,影响还是挺大的
也影响到了23年汇算清缴,企业所得税高
需要修改23年的企业所得税申报表和财务报表,更正申报,增加成本费用会退企业所得税的
23年还没做汇算清缴的
需要先修改了报表,再做汇算,这个是更正差错
把24年的材料发票入到12月的账吗,然后再重新出报表?
报表出具是可以这样理解出具的 分录是做到24年,用调整以前年度损益
在汇算清缴时,做调减成本吗
更应是去年的成本少计了吧 汇算是根据新报的报表为基数,汇算没有其他特殊原因是不再就这个事项增加或减少的
这个成本应该在23年体现的,但因为开票的时间在24年,所以导致23年成本减少了呀
把成本做到23年按照出具23年的报表,并在税务更正申报,汇算的时候按照新的报表汇算
就是把24年的发票入到23年的账,这样子吗
刚才还是你提交的问题,,我给答了。。。
相当于是把发票金额入到23年,重新做一个报表出来。按照这样理解 分录是用以前年度损益在 24年做。 进项税只能确认在24年