是的,需要开外经证的哈

我们公司在北京,是建筑公司,在河北涿州的项目现在已经开始采购材料了,要进场了,什么时候在电子税务局填跨区域涉税事项报告表啊?
请问配备操作手的机械设备租赁,是否是按照建筑服务9%开票,能否按经营租赁开13%,如果机械设备使用地在外省,请问需要办理《跨区域涉税事项报告》吗?需要先在设备使用地预交税款吗?
跨区域涉税事项报告是不是在开票之前就得做?就是像当地税务局预缴完成了就可以开票了?比如我现在8月份要开一个外地的建筑类发票,我9.15申报之前跨区域涉税事项要完成
我公司是深圳公司的一般纳税人,现在要开建筑服务*机械租赁费,建筑发生地是在广东佛山市,是不是要弄跨区域事项区域报告?
老师,公司为一般纳税人,从事建筑服务,非房建企业,公司实际是跨区域经营业务,但是开具数电发票时,特殊业务勾选“跨地市标志”这里全部勾选否, 请问这种也可以吗?勾选否存在什么风险? 如果勾选是,就说明跨区域建筑服务,需要预缴增值税,是这样吗?还有其他不同之处吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
弄完外经证,要在哪里预缴,是我们公司预缴,还是购货方预缴?
你好,这个是你们公司预交的哈
要跑到佛山税局交?
跨区域经营(异地预缴)网上操作流程https://www.caifuzhishi.cn/16299.html
在深圳系统可以操作吗
你按流程操作就知道了哈。
预缴完税后,后续还有什么流程才算完整的?
在本地申报时抵减那个预交增值税
预交增值税金额,系统应该会自动跳出来,不用人为填写吧
申报的时候还是要看看是否已经填报了?没填就要自己填
外经证报告要怎么填写,是填写我公司的信息,还是填佛山建筑发生地,还是东莞那边的公司
就是填你们公司的信息
有些人说是填建筑发生地,我有点蒙
上边都写明了哈,就是项目所在地的
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利!