同学,你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金

请教老师,我们3月份发工资时,把之前计提的工会经费也发了,做的借应付职工薪酬3500,(3500含的工会经费500)贷库存现金3500,现在发现了这个问题,该怎么调账呢?谢谢
老师,之前会计做账没有计提应付职工薪酬,现在要发放上个月工资,贷方是库存现金,借方写什么呢,之前的都已经年结了,之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款
老师,你写的这个分录我是知道的,关键现在发放的工资之前会计没有用应付职工薪酬这个科目,都是借管理费用贷库存现金,现在我要发放上个月工资贷方库存现金,借方写什么呢
老师,之前会计做账没有计提应付职工薪酬且已经年结了直接借管理费用贷库存现金,现在要发放上个月工资,贷方是库存现金,借方写什么呢
老师,去年的工资计提多了,发放多了,导致其他应付款增加了好多,我现在要调回来,怎么做分录?计提的时候是借:管理费用工资,货:应付职工薪酬,发放的时候是借:应付职工薪酬,贷:库存现金,往来是借库存现金,贷:其他应付款法人
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
老师,请问深圳残疾人就业保障金是按照什么比例缴费的?
收到一张人力资源公司开的票,生产生活服务*外包服务费 签订的也是外包协议,只管人,不管事情
老师,目前公司挂A公司预收账款4万,挂A公司应付账款4万,可以合并调整吗,借预收账款A公司4万,贷应付账款A公司4万
老师,您好,我公司处置了固定资产,然后看出了发票,请问这个分录怎么处理呢,是应收账款,待:主收,税额么?
老师好,我们公司员工去泰国出差请客户吃饭来费用报销,在泰国那边他们会开发票吗?费用报销的附件应有哪些
老师,办理个体工商户核定征收的,还要看额度吗?什么额度呢
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?