借应付账款 1000 贷银行存款800 营业外收入200

我们公司账上显示采购原材料货款是1000元,可是供应商对账单上显示800元,那我们公司就少付200元,但是实际上货款是1000元,是供应商弄错了,那我做内账,这个200元要怎么做啊,货款还没付的
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际银行扣手续费是扣0.9元,那我做帐时怎么做?
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际付供应商999元,银行扣手续费是扣0.9元,相当于银行扣我司的手续费从供应商那扣回来,那我做帐时怎么做?
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
老师,客户本来应付我们货款200元,实际上付了195元, 少的五块钱是手续费,让我们承担。但是我票开的是200。这五块钱怎么做账务处理比较合适?
老师,重复结账成本了(比如:10月结转了,11月又重复结转),怎么写分录账务处理才能平账?
老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表?
增值税是教练员缴纳还是驾校缴纳
老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗
建筑施工合同,企业选用投入大核算比例确认收入,已投入总成本比例80%,近期甲方要求开票开具50%,相应账务处理,增值税怎么处理
咨询一下,外贸企业 上月出口了2台,暂不符合出口退税条件,可以不开票吗? 如果不开票要申报未开票收入,这个要缴纳增值税吗
老师一抵九政策1%的专票可以抵吗?@董孝彬老师
老师 请问小规模公司 现在要冲红以前年度的发票还可以吗
企业注销,账上有利润,需要怎样处理
老师,电子税务局有供应商开的发票,实际我们没收到,也不知道有没有这笔业务发生,但又被会计勾选抵扣了,这怎么操作处理平账?
借应付账款,贷银行存款 财务费用-现金折旧,可以吗
没问题的,可以这么做的呢
根据税法,那种做法比较合适?
税法是不管的,你按照上面这么做就可以的