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老师,我们做进项税转出的,这几张进项票,可以让对方红冲掉,重新开吗?

2024-03-21 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 14:40

同学你好 这个可以的

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快账用户4518 追问 2024-03-21 18:23

老师,就是这个开进项的公司异常了,税务局老师让下个月做进项税额转出,我们可以让他们另外一个公司给我们重新开票,我们下个月可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-03-21 18:40

同学你好 这个可以的哦

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快账用户4518 追问 2024-03-21 18:41

老师,这是我们去年12月份的业务,是不是我年度汇算的时候还需要补税吗?

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齐红老师 解答 2024-03-21 19:15

是的 因为这个要调增

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快账用户4518 追问 2024-03-21 19:19

但是我们这个月把发票红冲掉,然后这个月开进来,是不是年度汇算就不用补税了。

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齐红老师 解答 2024-03-21 19:44

如果这个月红冲有又重新开就不用调增,也不用补税,直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录

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快账用户4518 追问 2024-03-21 19:49

老师我说的去年的年度汇算,

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齐红老师 解答 2024-03-21 20:56

去年的你今年做也不用调增

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齐红老师 解答 2024-03-21 20:56

因为去年的损益没有变化

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同学你好 这个可以的
2024-03-21
如果可以的话,最好是让他这个月作废了,重新开具,要不然的话,他下月可能处理的时候,他稍微复杂一点
2021-07-31
你好,你应该现在做转出的,本身就不应该抵扣
2022-02-16
你好,同学 进项转出不需要当时缴纳税金,等你下期有进项减少进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-16
同学您好,您是购买方还是销售方,购买方的话 有没有认证
2021-01-24
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