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18年有一张进项票开错了,专管员让做进项转出,让对方红冲重新开发票,会计上该怎么处理呢?

2022-02-07 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-07 17:01

你好 借成本费用 贷进项转出  

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快账用户4840 追问 2022-02-07 17:29

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-07 17:38

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 借成本费用 贷进项转出  
2022-02-07
你好,你应该现在做转出的,本身就不应该抵扣
2022-02-16
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
你好 你这个只需要用负数就可以的,不需要进项转出的 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022-10-08
你好,同学 进项转出不需要当时缴纳税金,等你下期有进项减少进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-16
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