你好,借研发支出资本化或者是费用化等 贷应付账款等

老师,你好。我们公司月末有在产品,请问这个账务怎么处理呢?要结转吗?分录怎么写?
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
老师好,请问2023年1月入账的2022年12月底的费用发票,现在想调账到2022年的费用里面去,该怎么处理呀,做不做会计分录?,同时2022年年初做的2021年的费用发票要调账到2021年去,又该怎么处理呀
你好,请问下研发费用月度预提,要怎么做账务处理呀,分录咋写呢
老师,请问一下,我去年预提的费用,后面没有发票回来冲抵,在年度汇算清缴之后交税了,这部分预提的费用要怎么做账务处理冲掉呢?
老师,24年补缴企业所得税和印花税,修改了24年的年度报表对25年有影响吗
老师我只干过内账出纳, 要是干内账会计 现在面临这个公司一到三月的账没有做, 流水已导出, 财务软件是金蝶,我要是周一上岗我应该怎么着手去做, 公司有三个户 支付方式微信支付宝和银行卡都有, 老板要出报表 , 我正常流程应该是什么
假如公司贷款受托支付给其他方,然后公司里边挂账了,但是这个受托支付到其他熟悉的单位之后,这贷款钱被自己公司和其他相关公司使用了,没有发票,请问这个往来款挂账3000万,总资产8000万,营收5000万,如何处理这往来账风险比较小呢?
老师,公司购买中草药材应该是做礼品或者老板自用,进项税额可抵扣吗,入什么科目
培训期间的食宿车费能计入培训费吗
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月补交企业所得税9万,滞纳金3万,已付,这笔分录应该怎么做?
社保缴费基数,是不是=人数✖️月份✖️基数
老师,公司领用原材料加工之后,产成品的重量增加了,这个是怎么记账呢?
老师,同一笔金额写了两个报销单,一个叫费用报销单,一个是领款单。这样可以吗?
老师跟您请教一下。公司除了公司账户资金正常运转外,还有私人账户现金,比如领导用我账户收钱,再让我付给别人钱,这样合规合法吗
那冲减的时候是 借:应付账款 贷:银行存款吗
你好,支付的是这么多。
那请问怎么判断是资本化还是费用化呢
你看下研究到了哪个阶段,如果是研究阶段的就是费用化,如果是开发阶段的就是资本。