你好,借研发支出资本化或者是费用化等 贷应付账款等

老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
你好,我们属于事业单位,为小规模纳税人独立核算,缴纳2021年1月份电费对方开具了增值税专用发票,请问该如何账务处理,具体分录怎么写。电费还用做预提的分录吗,谢谢。
老师,你好。我们公司月末有在产品,请问这个账务怎么处理呢?要结转吗?分录怎么写?
你好,请问下研发费用月度预提,要怎么做账务处理呀,分录咋写呢
老师,请问一下,我去年预提的费用,后面没有发票回来冲抵,在年度汇算清缴之后交税了,这部分预提的费用要怎么做账务处理冲掉呢?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
那冲减的时候是 借:应付账款 贷:银行存款吗
你好,支付的是这么多。
那请问怎么判断是资本化还是费用化呢
你看下研究到了哪个阶段,如果是研究阶段的就是费用化,如果是开发阶段的就是资本。