你好,就是你计入管理费用-职工教育经费的全年发生额,跟含税不含税怎么扯上关系了?

所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出调整表,职工教育经费怎么填,公司发生3730元,
汇算清缴:(修订)A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资不是按实际发放调整吗?职工福利和职工教育经费不是按比例扣除吗?为啥纳税调整金额这么大?是我填得不对?
老师,汇算清缴-职工薪酬纳税调整表职工教育经费是填含税还是不含税的
董孝彬老师好!请教您,汇算清缴填写职工薪酬支出纳税调整表时,工资薪酬支出填写的数据是否包含职工的医,社保金额呢?谢谢老师!
制造波纹管,然后甲方让安装,这块发票咋开是合理合法的
公司利润转实收资本需要视同先分红交个税再投资吗
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
管理费用-职工教育经费 641.51(收到发票专票金额680元) 应付职工薪酬-职工教育经费 680元 附件图职工教育经费支出到底填哪个数据
你抵扣了进项就是不含税金额 641.51
那我附件图是填641.51吗?这表不是职工薪酬?
就是填那个表的哈
职工薪酬纳税调整表 里的职工教育经费不是应该填680元吗?这是应付职工薪酬-职工教育经费 而不是填管理费用-职工经费 641.51 到底确定填哪个?
都说了哈是填管理费用-职工经费 641.51这个金额