你好,就是你计入管理费用-职工教育经费的全年发生额,跟含税不含税怎么扯上关系了?

所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出调整表,职工教育经费怎么填,公司发生3730元,
汇算清缴:(修订)A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资不是按实际发放调整吗?职工福利和职工教育经费不是按比例扣除吗?为啥纳税调整金额这么大?是我填得不对?
汇算清缴中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中,职工福利费支出,职工教育经费支出,工会经费支出的账载金额是指什么
老师,汇算清缴-职工薪酬纳税调整表职工教育经费是填含税还是不含税的
请问老师企业所得税汇算清缴申报表:职工薪酬支出及纳税调整明细表一行(工资薪金支出账载金额)填报包含二、职工福利支出三、职工教育经费支出四、工会五、各类基本社会保障性缴款吗?
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
老师 我们给一家公司售卖产品 这家公司付我们人员工资 平时开销费用的 百分之八十, 然后利润是对半分 所有的费用发票 开给公司了 那我们公司就只有收入 没有费用发票 这种情况 怎么处理账务 这家公司需要给我们开什么费用发票吗
老师,备考税务师,需要买教材吗?
老师汇算清缴时,基础信息表的从业人数按什么填?我们小规模,按季度所得税表还是按自然人扣缴端个税上申报的人数?咋填咋算
在越南,招待费的进项税可以抵扣吗?
#提问#老师,老师我们26年有培训费支出10000元,开开的专票税金291.26,如何做完整分录
老师公司的电动大门属于什么固定资产
老师好,25年有一笔费用20万已计提,发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证,那26年6月支付这笔费用的分录是借:利润分配-未分配利润20万 贷:银行存款 20万 分录这么做对的吗?那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作?
下乡收麦人员工作餐,做招待费可以吗有公司员工,有劳务员?
老师请教一下 婚姻存续期间,夫妻一方私自借款,不是用于家庭生活开支 若离婚了,婚内一方私自借款属于夫妻共同债务吗?
管理费用-职工教育经费 641.51(收到发票专票金额680元) 应付职工薪酬-职工教育经费 680元 附件图职工教育经费支出到底填哪个数据
你抵扣了进项就是不含税金额 641.51
那我附件图是填641.51吗?这表不是职工薪酬?
就是填那个表的哈
职工薪酬纳税调整表 里的职工教育经费不是应该填680元吗?这是应付职工薪酬-职工教育经费 而不是填管理费用-职工经费 641.51 到底确定填哪个?
都说了哈是填管理费用-职工经费 641.51这个金额