您好,不可以的抵扣的,因为这本是小规模期间的购买,小规模的增值税是优惠的,

请问,在11月15日前还是小规模,对私支付给物业公司电费款(所属期9-10月),且在发票栏备注”9-10电费“。在11月16日申请变更为一般纳税人,且在11月1日生效。现在能让物业红冲重开抵扣吗?
你好,我们3月10日前是小规模,11日后升级为一般纳税人,9日收到一张专票,10日让对方红冲,15日再重新开进来,金额都一致,那这张专票我们下月申报3月一般纳税人增值税的时候可以抵扣吗
请问,1,2月期间是小规模纳税人,比如有张专票是2月份收到,小规模期间。在3月1日冲掉,11日升级一般纳税人,3月当月生效一般纳税人,3月15日再重开,这样也可以抵扣吗?
老师,1-2月我们是小规模,有开成本票200,3月升级为一般纳税人,3月有红冲1,2月成本票比如100,然后另外开进来500,那下月申报增值税,那张500的可以抵扣增值税吗?
老师,1-2月我们是小规模,有开成本票200,3月升级为一般纳税人,3月有红冲1,2月成本票比如100,然后另外开进来500,那下月申报增值税,那张500的可以抵扣增值税吗?还是可以抵扣500-100=400?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
小规模期间营业收入0呢,我们把票全作废了
您好,红冲了没关系,我们按实际销售申报未开票收入,
这样子还是不能抵扣?
您好,是的,不能抵扣的