同学你好 这个可以抵扣的

老师您好,我们公司2021年是小规模,去年暂估成本20万,今年3月升为一般纳税人了,然后现在去年暂估的成本票开了专票回来,我们可以抵扣增值税吗
老师,我们自3月开始登记为一般纳税人1月到2月为小规模,在2月到3月发生维修费,3月竣工验收,开具的增值税专用发票可以抵扣吗,我们1到2月的经营收入已经按小规模纳税人进行申报
老师,我们3月由小规模变成增值税一般纳税人,我们取得一张增值税专用发票,开具的是1到6月的增值电信服务,但是我们1到2月是小规模,无法抵扣,所以在勾选增值税进项的时候,如何把1到2月不能抵扣的数字删掉
老师,您好,我1月份开了1张发票,2月份发现开错了(本来应该开专票,我开成了普票),2月份红冲了,那2月份申报增值税的时候要做什么处理吗?我们是一般纳税人
你好,我们3月10日前是小规模,11日后升级为一般纳税人,9日收到一张专票,10日让对方红冲,15日再重新开进来,金额都一致,那这张专票我们下月申报3月一般纳税人增值税的时候可以抵扣吗
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
那个红冲的金额不管它?
红冲的你红冲了就可以
200-100冲的=100价税不分离领用?另外500价税分离抵扣?
同学你好 成为一般纳税人之后收到的专票要价税分离并且税可以抵扣
所以小规模期间收到的,冲就冲,但是不能抵扣,价税合计入账?
对的 价税合计入账就可以