你好,学员,现金付款后,是之前的应付账款没有平吗?实际应付账款是没有是吧,那金额大吗?

上手会计将应收账款长期挂账,应收账款余额是负数在借方。已经挂几年了,现在该怎样调?还有应付账款余额是负数在贷方,是什么意思。其实应付的都早已付款了,不知为何还多年挂账,又该怎样调?
发票报销单去年就送达财务部门了,领导没有签字,发票报销单已经入账 挂的其他应付款 到了下一年度领导在去年原始单据上签字了,我今儿付款才发现 只能口头让打款,这样子对吗?还是说额外在签订一个付款单?在签领导不愿意!
账上的应付账款和其他应付款,因为付款和开票有差异,导致零头挂账,已经知道不会付款出去或者开票了,想问下,会计上应该怎么做账调整呢
中途接帐,应付账款和银行付款回单金额不一致,银行这多付了,现在导致余额和应付账款数据不对,应该怎么做分录把差额平一下
发票和付款申请单金额一致,流程已经走完,领导们也签过字了,现在领导不承认这个字是他本人签的,现在我应该怎么做
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
46个供应商,是以前会计做的
金额在100万左右
领导都签字通过了
现在就是用什么科目调整
你好,学员,领导签字同意,是同意这100万是是要收取还是100万元不收取?
这一共100万之内的,是已经支付了,但是以前财务没有和供货商链接起来。 以前1做的借:原材料贷:应付 付款的时候直接做了借材料贷银行 导致,应付一直挂着。 现在要处理掉应付
那不是材料多挂,就做相反分录嘛
根据你的描述就是之前科目挂错了,你做笔调整分录调回来就好
怎么冲?直接减材料冲应付?
一个供货商一笔。也可以累计一笔