您好,您的问题回复如下: 如果您去年一整年都是进项大于销项的话,那就代表不存在缴纳增值税,因此“应交增值税”填零就可以。 希望能帮到您。
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,经济 普查 表里应交增值税(本年累计 发生额)怎么填 ?我们是小企业会计准则,公司去年销项减进项之后是负数,也就是进项有多的,那这个经济 普查表里的应交增值税是填0吗
老师,请问一下经济普查一般纳税人公司,应交增值税(本年累计发生额)填写应交税费应交增值税 还是底下进账 销项 进项税额转出 未交增值税 待抵扣进项税额 填写哪个娃
老师,请问经济普查表里的应交增值税(本年累计发生额)怎么填?我们现在有留抵税额三万多,账上应交税金也是借方余额三万多?