同学,你好 嗯嗯,是的

请问老师,2022年的企业年金计提未支付,也没有取得发票,企业所得税汇算清缴调增处理啦,2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗?
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
老师,去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”,现在拿到发票,6月份入账,是要怎么做账呢?企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整
老师你好,公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直没有计提过,24年1月份账面以前年度损益调整了这笔费用,那23年的汇算清缴以前年度损益调整这笔费用应该记在哪里
老师!公司23年6月-24年6月为1年房租已付,没有发票,并一次性计入23年费用,现在所得税汇算清缴全额调增吗?
老师好,请问一下我们公司销售发货走的是船运,这种船运基本都是一两个月才能收到货,这种怎么确认收入呢
老师,我司劳务公司劳务派派遣项目特别多,预支工资情况复杂。有预支1月份工资的,有提前预支2月工资的,有当天干完当天结算工资的。有的项目甲方都20号以后才发上个月的结算单过来,已经过了15号征期了!所以老师,您看我这样做操作可以吗?我每个月可以按银行对公账户发工资那个金额去结转当月的主营业务成本应付职工薪酬可以吗?不去按那个工资表去计提。最终出来的工资表我存档做备查可以吗?
老师新年好,我用这快账,怎么用起来特别难用是怎么回事,我想做应收应付总表和明细表怎么感觉太难了,有什么好的方法么?是因为我这个方法不对么
老师新年好,我用这快账,怎么用起来特别难用是怎么回事,我想做应收应付总表和明细表怎么感觉太难了,有什么好的方法么?
我们电商公司,每月从平台提现很多笔,但是收入账单是下月出来才能确认收入,这样月初先预估收入,后面确认平台收入了再冲减可以吗
货币是人民币,是不是也是要收到款才做出口退税
上个月给供应商应付款多了出现借方余额这个月怎么调回来
老师,内账,合伙做加工的两个人,有一个不知道投资了多少钱了?我可以用他的收入减去支出的差额作为投资款?这样对吗?
出口退税勾选,如果确认用途勾选,要撤销,只能退税管理申请吗?
出口企业,免退税,供应商发票开了500台,现销售100台,报关单100台,是可以分批申报吗
当时没有按月分摊,一次性计入23年了,24年半年房租还需要分摊不
同学,你好 你先所得税汇算调整,24年再计入费用
如果无票房租5万,全部调增了,24年这半年房租再按月分摊,分摊这部分以后还需要调增吗?
同学,你好 没有发票,还需要调整的