您好,红字冲回暂估400,按发票重新入账,剩余暂估100

刚从外账公司拿帐回来建帐,发现库存商品没有明细,只有余额56770,应付暂估83290.95,但是我梳理一遍库存发现,应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356,这个是对的吗,能改,还是后续怎么消除应付暂估,我根据进项发票梳理的库存为144131,但是他账面库存56770,他是按销售结转成本,导致库存差异,我建帐库存商品怎么建啊
老师,您好: 我们八月份暂估一批库存金额1950,当月该批库存已经出库结转成本了,这个月对方开来的发票金额是1950.44,这多的0.44差额要怎么处理 暂估的时候 借:库存商品 贷:应付账款
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,上月我做了暂估库存商品入账(金额是正确不含税),这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗,不冲上月的暂估, 借:应交税费-进项 贷:应付账款
老师 我上个月暂估的库存是10*50=500元 我暂估的应付账款-应付暂估 可是下个月来的发票是8*50=400 还差2个库存 金额是100 而却这个100 不一定有票 后续 我应该怎么做账比较比较好找
老师请问下,作为开票人,有什么法律风险吗?
老师:请问报销单一页填不完,填写了两页第一页的下面要怎么写才规范呢?
老师,个人包了一个公司的安装工程(门窗玻璃都是我买了去安装的),对方公司让我给开发票,我开3万的发票,我这边需要交哪些税,税率是多少?
老师您好!请问我们公司转给个人的居间费30万,我们公司给他申报个税,以个人报酬劳务报酬所得申报个税是吗?
外汇账户收到的外汇款已经结汇了 还需要做涉外收入申报吗
你好,老师,我们公司是租的地皮建的厂房。厂房车间是租给另一家公司使用的。现对方需要我们公司给开电费发票和厂房租金的发票。但目前我厂的经营范围是只有加工:五金配件、五金模具、五金机械设备;销售:机床这些。那如果我厂如果要开发票出去给对方公司,有那些方法可以开发票呢?
残保金是每个企业都要申报吗?多久申报一次
老师你好,对方公司12月份跟我们公司借了几名员工过去做了一个月的技术指导,这个月的员工工资和社保这些都是由对方承担,但是员工的劳动关系还在我们企业,由他们转钱到我们公司账上我们给职工发工资和缴纳社保,请问一下这样的话,我们公司是只跟对方签订协议就可以了吗,还是要开具发票给对方才打钱过来
老师 我们报关收入直接做免税,不退税了,但是税务局还会提示存在可用于退免税申报的出口报关单,这个报关单需要核销掉么
老板的出差的酒店住宿费都是开专票,入账时进项挂待认证进项税额科目,这两年都没业务只有偶尔出差的住宿费,后续也不知道会不会有业务了,那这个要做不抵扣勾选吗
那意思来多少冲多少是吗?
是的,您的理解非常正确