可做相反分录,再做正确分录

计提和缴纳社保分录记错了怎么更正? 借:管理费用-社保 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 从2021年开始至2022年2月都是这样记的 2021年和2022年分别如何调整?
老师请问一下我录入10月的期初数据,11月开始做账,前面1-10月工资和社保是做管理费用科目的,现在我想要把工资和社保调到研发费用里面,我怎么去做分录调整呢
工资表做错了,扣社保的金额大于实际社保扣款金额,例如,工资表里扣社保的金额是2000,实际社保自动扣的金额是1200(工资表里的社保缴费基数调了,社保系统的缴费基数没调)怎么写分录调平了
老师:我想问下,去年的社保有错误,今年想调整,但是都结转了,我怎么做分录呢
老师,今年3月份出纳工资单计提社保错了,交社保交的正确。做账也是按错的做的。我是反结账改一下,还是这个月做调整分录,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴
去年暂估了成本100元,今年收到票了 怎么做账?去年做的借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 比如是收到了甲公司发票 怎么做账
老师你好,想问下现在电子铁路发票,退票电子车票,可以抵扣9%的车票进项吗
老师,请问下,我们公司是私企,小微企业,我们公司平时用章子。怎么个流程?
请问居间费收入还未开始客户要求先开票是否需要交增值税,可否先做预收
费用也是这样吗
是,费用也是这样的
不用利润分配-未分配利润科目吗
老师在吗在吗
若用利润分配-未分配利润科目,则汇算时,按调整后的数据填写
不用这个科目 直接按照原来的分录红冲做一笔正确的可以吗
不用这个科目 直接按照原来的分录红冲做一笔正确的,可以