你好 是增值税的吗 申报表错了吗

你好,请问去年有4月份一份客户的发票开给我们了,当时也抵扣了,但是现在我查账这份发票发票联没有入账,发票也找不到了,所以一直挂着这家应收账款,现在只有用抵扣联复印件做账了,但是这个金额怎么平衡呢,价税合计7.5万,现在会计分录借主成本7.5万,贷应收账款7.5万吗?税金不管了?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
老师好,23年1月的时候有个异地税金在主页抵扣了一次,税金递减那页没写,所以一直有余额,然后在23在4月以后的月份分别又重复抵减了一次。现在才发现。这个怎么处理呢。税金金额10万
老师 请问现在发现23年1月份的增值税主表中本期预交金额和附表4中的本期实际抵减金额不想等,意思是附表4没有抵减,但是主表却抵减了,而且附件的余额还在后面的月份继续抵减了,现在应该怎么处理呢?
元旦的活动费用,在12.20号发生的费用是记账12月还是1月
老师,我的这家客户有两家公司,之前的员工都是在a公司里面申报工资的,并且专项附加扣除都在a公司,从11月份工资申报开始就会全部转到b公司。员工在自己的手机个人所得税APP里面修改了专属附加扣除申报公司为b公司了。为什么现在在公司个税系统申报11月份工资的时候点击预填扣除信息系统里会显示(当前扣除年度没有采集专项附加扣除数据,请采集后再进行预填)这个提示呢?
这个怎么做账?什么是清退退费?
本月已申报缴纳增值税1万,更正后需缴纳1.5万,想请问更正后扣款是只扣缴差额部分0.5万吗?
老师,现在是申报的员工11月份的工资,可以连同一次性年终奖一起申报吗?也就是说一次性年终奖申报可以现在报吗?
老师您好,分公司其他应付款太多,利润亏损太多,怎样调整好呢?
工会经费怎么做账?怎么计提,怎么交?反钱怎么做分录?
有个分包方要给我们多开点发票 用其他没有合作的项目开和用实际业务的项目多开点 哪个风险小
有个分包方和我们合作的一个项目 合同金额可以提高吗 就是比实际业务高一点 。税务局会查出来吗
请问有没有学过法律的老师?有个朋友,17年买的房子,是婚后买房的,装修费家具+首付总共30万,首付18万,借款人只借了10万,剩余20万左右都是她丈夫瞒着使用信用卡倒账,不到3年,借款人催着要走了10万,她丈夫工资不高没办法就又倒信用卡还了,朋友带娃做家庭主妇没法长期工作,今年最近2个月她丈夫才说还不上了,可能都会逾期,她丈夫欠的信用卡都是以她丈夫自己名义办的,现在朋友也没办法帮她丈夫,工资只够生活费,请问这个情况下,她丈夫征信问题会不会影响她的征信?朋友是做财务工作的
对的,异地增值税重复抵减了
更改报表,光滞纳金都得好几万吧
最好是修改你的增值税申报表
修改的话,得每个月都得改吗
因为好多月递减的
是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。
没有别的办法吗
最正规的就是这么做,如果你只修改这个月的话,有风险,你的纳税义务晚了。
这样,我本来有的进项也没用上
你什么时间认证了?如果你没有认证的话用不上。
对啊,为啥这个自己不带过去呢,还重复出现
1月份不是我报的,4月产生增值税了,然后我报税,就看到这个没有递减,就用了
你交税的所属期是几月份?
23年1月份,另外一个会计报的税,她直接在主页写了预交的增值税,4月份我开发票,也有异地,然后申报的时候就在抵减的表里抵减了一些,后来一直抵减递减到9月,10月
应该所属期1月份填写,其他的不要填写。
是的,现在看来是的,光滞纳金就2万……
这么长时间,你税务局应该能比对出来的。
对啊,我现在如果跟税管员联系,我感觉他应该也会很头疼
如果不说的话,后期查出来,滞纳金应该比税金都会高的吧
是的早晚都能查出来
也就是必须调整……
滞纳金必须缴纳对吗
我算了算滞纳金2万
今年缴纳行不行?
你好 是这么做的 这个你们自己决定 查到是需要修改以前年度