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老师好,23年1月的时候有个异地税金在主页抵扣了一次,税金递减那页没写,所以一直有余额,然后在23在4月以后的月份分别又重复抵减了一次。现在才发现。这个怎么处理呢。税金金额10万

2024-03-25 18:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 18:13

你好 是增值税的吗 申报表错了吗

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:14

对的,异地增值税重复抵减了

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:15

更改报表,光滞纳金都得好几万吧

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:15

最好是修改你的增值税申报表

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:16

修改的话,得每个月都得改吗

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:16

因为好多月递减的

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:19

是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:21

没有别的办法吗

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:22

最正规的就是这么做,如果你只修改这个月的话,有风险,你的纳税义务晚了。

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:22

这样,我本来有的进项也没用上

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:23

你什么时间认证了?如果你没有认证的话用不上。

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:24

对啊,为啥这个自己不带过去呢,还重复出现

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:26

1月份不是我报的,4月产生增值税了,然后我报税,就看到这个没有递减,就用了

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:27

你交税的所属期是几月份?

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:30

23年1月份,另外一个会计报的税,她直接在主页写了预交的增值税,4月份我开发票,也有异地,然后申报的时候就在抵减的表里抵减了一些,后来一直抵减递减到9月,10月

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:33

应该所属期1月份填写,其他的不要填写。

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:34

是的,现在看来是的,光滞纳金就2万……

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:34

这么长时间,你税务局应该能比对出来的。

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:35

对啊,我现在如果跟税管员联系,我感觉他应该也会很头疼

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:37

如果不说的话,后期查出来,滞纳金应该比税金都会高的吧

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:41

是的早晚都能查出来

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:42

也就是必须调整……

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:42

滞纳金必须缴纳对吗

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:42

我算了算滞纳金2万

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快账用户1607 追问 2024-03-25 18:45

今年缴纳行不行?

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齐红老师 解答 2024-03-25 18:46

你好 是这么做的 这个你们自己决定 查到是需要修改以前年度

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你好 是增值税的吗 申报表错了吗
2024-03-25
您好,那就去修改23年1月的申报表,现在可以自己在电子税务局修改
2024-10-23
可以用这个3900元抵扣。
2022-07-09
同学你好 直接按照应该做的来调整就可以
2022-05-07
1.10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税时:借:应交税费-预交增值税 100贷:银行存款 100 2.11月初才预交税款时:借:应交税费-预交增值税 100贷:银行存款 100 3.回机构所在地申报增值税时,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因此抵减了90元:借:应交税费-未交增值税 90贷:应交税费-预交增值税 90 4.有10元在附表四的期末余额那,可以将其作为“应交税费-未交增值税”的借方余额处理:借:应交税费-未交增值税 10贷:应交税费-预交增值税 10
2023-12-13
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