你好 是增值税的吗 申报表错了吗
你好,请问去年有4月份一份客户的发票开给我们了,当时也抵扣了,但是现在我查账这份发票发票联没有入账,发票也找不到了,所以一直挂着这家应收账款,现在只有用抵扣联复印件做账了,但是这个金额怎么平衡呢,价税合计7.5万,现在会计分录借主成本7.5万,贷应收账款7.5万吗?税金不管了?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
老师好,23年1月的时候有个异地税金在主页抵扣了一次,税金递减那页没写,所以一直有余额,然后在23在4月以后的月份分别又重复抵减了一次。现在才发现。这个怎么处理呢。税金金额10万
老师 请问现在发现23年1月份的增值税主表中本期预交金额和附表4中的本期实际抵减金额不想等,意思是附表4没有抵减,但是主表却抵减了,而且附件的余额还在后面的月份继续抵减了,现在应该怎么处理呢?
快账软件账套有多少个是免费的
老师,咨询一个问题 单位是私营幼儿园,一个家长孩子是2018年~2021年就读的,当时家长没有要求过开发票,现在返回来问要发票,这个我可以拒绝么,还是必须给对方开
老师,老板让我给他亲戚社保挂靠,我该怎么做呢?才能尽量避免违法行为
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
开展信贷资产证券化业务是什么情景?不理解这个是干什么事儿的。
对的,异地增值税重复抵减了
更改报表,光滞纳金都得好几万吧
最好是修改你的增值税申报表
修改的话,得每个月都得改吗
因为好多月递减的
是的,你修改了,1月份2月份3月份的都得修改。
没有别的办法吗
最正规的就是这么做,如果你只修改这个月的话,有风险,你的纳税义务晚了。
这样,我本来有的进项也没用上
你什么时间认证了?如果你没有认证的话用不上。
对啊,为啥这个自己不带过去呢,还重复出现
1月份不是我报的,4月产生增值税了,然后我报税,就看到这个没有递减,就用了
你交税的所属期是几月份?
23年1月份,另外一个会计报的税,她直接在主页写了预交的增值税,4月份我开发票,也有异地,然后申报的时候就在抵减的表里抵减了一些,后来一直抵减递减到9月,10月
应该所属期1月份填写,其他的不要填写。
是的,现在看来是的,光滞纳金就2万……
这么长时间,你税务局应该能比对出来的。
对啊,我现在如果跟税管员联系,我感觉他应该也会很头疼
如果不说的话,后期查出来,滞纳金应该比税金都会高的吧
是的早晚都能查出来
也就是必须调整……
滞纳金必须缴纳对吗
我算了算滞纳金2万
今年缴纳行不行?
你好 是这么做的 这个你们自己决定 查到是需要修改以前年度