借其他应付款,借管理费用开办费、负数 借管理费用开办费、贷其他应付款。
老师,上月有预提费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付款-其他。本月收到发票,应该怎么做分录?需要做几笔分录?
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
去年做了一笔预提费用,做的借:管理费用---开办费 贷:其他应付款---*** 要是后期有发票了我怎么做分录呢?
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录,去年做的是借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,今年来了费用票怎么做分录
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
要是没有发票呢,怎么做
发票正常做账,汇算清缴纳税调增就行,不允许抵扣。
没有发票,正常做账,汇算清缴,纳税调增就可以。
后期没有发票,汇算清缴调整就可以了吗?这样我税额交了,但是账上不是一直还挂着那笔预提的分录吗、
对的,是的。借管理费用开办费贷,其他应付款借,其他应付款贷,银行 哪里挂账,哪个挂账,哪个科目还有余额。
没有懂,为什么还有一个借:其他应付款 贷:银行呢
借管理费用,开办费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款哪里有两个?这个就是完整的,没有发票的。
第二个这个是支付的意思。
没有发票呀,就不存在支付呀,不是说做汇算调增加吗、
你是虚增的是这个意思吗?如果是虚增的话,你连做也别做,或者是你做了之后借其他应付款,贷管理费用。
那这样的话今年2024年管理费用那里就会出现负数呢,那汇算清缴那里还要调增吗
你好,需要的跨年的借,其他应付款贷利润分配,未分配利润做这个需要纳税调增。
老师您好,这笔借:其他应付款 贷:利润分配 这个分录没有理解,怎么理解呢
跨年了,损益类的科目,小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替,还有哪一个不明白?
哦哦哦,谢谢您!我来汇总下您帮我看下理解的对不对,如果2023年预提的那笔费用是真实的只是现在还没有收到发票,我就在2024年做借 其他应付款 贷 银行 然后纳税调增加 如果2023年那笔预提的是假的,那就借 其他应付款 贷利润分配 然后纳税调增,
对的,是这么做的,是这么理解的。