借其他应付款,借管理费用开办费、负数 借管理费用开办费、贷其他应付款。

老师,上月有预提费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付款-其他。本月收到发票,应该怎么做分录?需要做几笔分录?
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
去年做了一笔预提费用,做的借:管理费用---开办费 贷:其他应付款---*** 要是后期有发票了我怎么做分录呢?
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录,去年做的是借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,今年来了费用票怎么做分录
农产品增值税申报显示其他扣税凭证异常
老师你好,请问暂估在产品完工程度的方法有哪些呀?
您好老师,电商中,因为发货延时,造成平台从资金账户金额扣除相应金额赔付给买家,这个怎么入账呢,没有发票
老师,一般纳税人有形动产租赁不是13%吗?那为啥题中摆渡车是按6%算的?
老师,请问水豆腐和豆腐干是免税的吗?
什么其他债权投资的减值准备是入“其他综合收益-信用减值准备”,而不是“其他债权投资-信用减值准备”?我好像把这两个记混了
对被告在行政程序中采纳的鉴定意见,原告提出证据证明鉴定人不具备鉴定资格的,人民法院不予受理,举例说明,好抽象,为什么证明了不具备资格还不予受理
增值税加计抵减超过政策最大值怎么处理?出口和进项转出都检查了,没问题
老师,新鲜活肉,这个是我们当地一种猪肉部分的名称,有这个菜叫活肉是猪头的一部分,如果开票写新鲜活肉这个要交税吗?因为像五花肉这些是免税的
国内公司采购,走内销,香港公司名义出口,卖给韩国公司,韩国公司用pingpang 货贸回款到香港公司对公户,香港公司需要做账吗
要是没有发票呢,怎么做
发票正常做账,汇算清缴纳税调增就行,不允许抵扣。
没有发票,正常做账,汇算清缴,纳税调增就可以。
后期没有发票,汇算清缴调整就可以了吗?这样我税额交了,但是账上不是一直还挂着那笔预提的分录吗、
对的,是的。借管理费用开办费贷,其他应付款借,其他应付款贷,银行 哪里挂账,哪个挂账,哪个科目还有余额。
没有懂,为什么还有一个借:其他应付款 贷:银行呢
借管理费用,开办费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款哪里有两个?这个就是完整的,没有发票的。
第二个这个是支付的意思。
没有发票呀,就不存在支付呀,不是说做汇算调增加吗、
你是虚增的是这个意思吗?如果是虚增的话,你连做也别做,或者是你做了之后借其他应付款,贷管理费用。
那这样的话今年2024年管理费用那里就会出现负数呢,那汇算清缴那里还要调增吗
你好,需要的跨年的借,其他应付款贷利润分配,未分配利润做这个需要纳税调增。
老师您好,这笔借:其他应付款 贷:利润分配 这个分录没有理解,怎么理解呢
跨年了,损益类的科目,小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替,还有哪一个不明白?
哦哦哦,谢谢您!我来汇总下您帮我看下理解的对不对,如果2023年预提的那笔费用是真实的只是现在还没有收到发票,我就在2024年做借 其他应付款 贷 银行 然后纳税调增加 如果2023年那笔预提的是假的,那就借 其他应付款 贷利润分配 然后纳税调增,
对的,是这么做的,是这么理解的。