借其他应付款,借管理费用开办费、负数 借管理费用开办费、贷其他应付款。

老师,上月有预提费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付款-其他。本月收到发票,应该怎么做分录?需要做几笔分录?
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
去年做了一笔预提费用,做的借:管理费用---开办费 贷:其他应付款---*** 要是后期有发票了我怎么做分录呢?
去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录,去年做的是借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,今年来了费用票怎么做分录
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
要是没有发票呢,怎么做
发票正常做账,汇算清缴纳税调增就行,不允许抵扣。
没有发票,正常做账,汇算清缴,纳税调增就可以。
后期没有发票,汇算清缴调整就可以了吗?这样我税额交了,但是账上不是一直还挂着那笔预提的分录吗、
对的,是的。借管理费用开办费贷,其他应付款借,其他应付款贷,银行 哪里挂账,哪个挂账,哪个科目还有余额。
没有懂,为什么还有一个借:其他应付款 贷:银行呢
借管理费用,开办费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款哪里有两个?这个就是完整的,没有发票的。
第二个这个是支付的意思。
没有发票呀,就不存在支付呀,不是说做汇算调增加吗、
你是虚增的是这个意思吗?如果是虚增的话,你连做也别做,或者是你做了之后借其他应付款,贷管理费用。
那这样的话今年2024年管理费用那里就会出现负数呢,那汇算清缴那里还要调增吗
你好,需要的跨年的借,其他应付款贷利润分配,未分配利润做这个需要纳税调增。
老师您好,这笔借:其他应付款 贷:利润分配 这个分录没有理解,怎么理解呢
跨年了,损益类的科目,小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替,还有哪一个不明白?
哦哦哦,谢谢您!我来汇总下您帮我看下理解的对不对,如果2023年预提的那笔费用是真实的只是现在还没有收到发票,我就在2024年做借 其他应付款 贷 银行 然后纳税调增加 如果2023年那笔预提的是假的,那就借 其他应付款 贷利润分配 然后纳税调增,
对的,是这么做的,是这么理解的。