你好!这个视同销售,实操中大部分都是按购进的价格作为收入和成本。也就是平进平出

为什么在确认收入时候,都要结转成本呢?比如销售产品,装修完工时。。。
销售废品确认收入的同时,如何结转成本
请问下老师 销售商品出去被客户扣减了 销售折让发生在确认收入之前应如何账务处理?结转成本数量要如何确认
老师,你好,请问,公司自己生产的商品中秋节赠送客户,这个视同销售做账务处理,请问赠送的商品价格怎么确认,是成本价还是销售价格?
您好,请问销售商品时赠送的产品如何确认收入及结转成本呢
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
那如果我销售的主产品开票的时候主产品按照实际价格开,赠送的产品会按照折扣后的金额0一起开在发票上是不是就不是视同销售了呢
你好,你开0的话,开不出啊
那什么情况下不是同销售呢
你好,公司用就不用视同销售
但是我们是销售的时候赠送,我们是作为一个组合销售,并不是单独的销售
正常情况下作为组合销售就是应该不视同销售呀,但是开发票的时候如何开呢
你好!在税法上不是组合,而是赠送,你如果要做组合销售,就得总额加起来,然后打折。这样就都好解释
那我们是电商企业,那也就意味着我们上链接的时候也是正常的标价吗?
你好,其实链接上面是什么价格没有什么关系,最主要是你最终开票的金额和收款的金额。 因为有的时候链接上面它会金额比较高,然后各种减免了打折之类的。
也就意味着我上链接的时候赠品的价格可以为0,只是我开票的时候要把主产品和赠品自己核算折扣的比例去折扣开票就行是吗?
您好是的就是这样理解
好的,谢谢
你好,不用客气的了。