您好,所得税费用是需要在2023年12月份的时候计提的

老师好,我们1月交了去年第四季度的企业所得税,上个月做12月账目的时候没有计提所得税,也没有分配利润,怎么去写这个缴纳企业所得税这笔啊?
老师,去年第四季度的企业所得税是今年1月扣缴的公户的,然后2月做1月的账时候写了这笔实缴的分录。那我填工商年报的纳税总额的时候要把这笔钱加在去年的纳税总额里面吗?之前也没有计提,是2月扣缴的时候才补提的。
老师,22年一季度的企业所得税当时我没有计提,但是23年2月份我把这个税费交了,我这次交的时候怎么做账?
请问老师23年第四季度的所得税1月份缴纳了,可是12月计提的所得税还差198.74元,我1月份直接做所得税费用不做以前年度损益可以吗?利润分配科目等24年底结转?
老师,我们是23年第四季度交的企业所得税170多万的,这个费用可以冲减23年的账目吗?还是说这个账是做到次年1月份去了?这个所得税是什么时候计提来着?然后1月缴纳了才做账吗?
23年的个体户注销公司,没有开通税务,可以只注销营业执照吗?
老师您好,新开公司小规模纳税人,怎样申请开票
网约车电子普通发票(滴滴/高德/携程等)能不能抵扣
你好老师招待费年终会算清缴时怎么抵扣
老师 我想问一下 应收对预收 应付对预付 其他应收对其他应付吗?
企业的账可以对哪些部门有权进行查看查阅?
老师,老师,发票加税点除以0.92是什么意思?
老师,我们公司报员工个税,每年公司有报个税的佣金,这个费用的会计分录是什么。
老师,文化事业建设费多少税率,是6%吗?有减免优惠吗?六税两费都有减免,包括哪些?文化事业建设费怎么算,用含税销售额*6%还是不含税销售额
企业所得税汇算清缴,其中减免所得税额这项还需要在哪里的表中填写吗
老师,那怎么知道金额多少啊?不是报表出来了才能知道所得税多少的吗?
你这个是需要提前自己计算一下损益的金额多少,然后再乘以所得税税率来算的
老师,那是我要算出来所得税是多少冲减了利润表才去交税的咯?因为之前的会计第四季度少报了1.8亿的收入,少交了税,那要怎么更改啊?把之前的帐全部冲掉?23年12月的账的,现在税务局打电话第四季度的税报错了要更正
对,需要把少申报的算上来计算需要计提的企业所得税
老师,那我用系统的利润表的净利润乘以25%减去她之前申报的所得税是不是就等于我要交的税了?然后再乘以25%算出所得税费用了,再减去这个所得税费用就是最终要交给税务局的钱了?
对,没错的,就是这么计算
老师,我看之前会计把所得税费用算来次年的1月了,这样我们不就是23年这笔费用就少了吗,那不就是要多缴税了?那我可以更换为23年的账这样23年第四季度就少缴点税吧?
老师,要不就不用调账了?其实也一样,就是去年多交,今年少交也是一样的,因为我们基本都是按照25%缴税的
对,道理是你说的这个道理
老师,那我就不调账咯?之前会计放到次年计提也是一样的?
那我把之前少交的税也放到次年计提咯?更改1月的账就好?季度报还没到嘛
对,没问题,你这么操作就可以的
老师,就说第四季度所得税在12月计提也可以,次年1月计提也可以是波?但是我们目前账上没有钱,是不是还是得放到12月计提目前少交点税比较好?那就得1月的账也得冲掉了
对,一般来说都是在12月份提前计提的
那之前会计在1月计提了,导致我们交了175万的税,如果我放在12月计提,那就不用交那么多税了,那如果少于175万,税务局会退税吗?
这个所得税和你在哪个月份计提没有关系,都需要缴纳这么多
老师,我12月计提所得税费用,不是影响了23年的利润表,不是可以23年少点吗?还是要交这么多税,可以放到24年交嘛,如果放到24年计提是影响24年的利润表少缴税了,我们是现在账上没钱,想现在少缴税
不是,所得税费用科目本身不会影响到你所得税申报缴纳的
老师,它不是损益类科目,影响利润表借方金额的吗?
是损益类科目,但是企业所得税是根据利润总额*企业所得税税率计算的,但是计算利润总额的时候并没有减去所得税费用这个科目的