你好,要看具体的用途,拿去送人可以抵扣,但是要视同销售,计算销项税

老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师,白酒的专票税率是多少?我们公司是评估行业,购进一批白酒,请问进项可以全额抵扣吗?白酒到货后需要建立库存账吗?领用可以做什么费用?
老师 经营运输公司的,这个月有收到购买白糖的进项发票,这个进项税额能全额抵扣吗?如果不能可以按多少来做抵扣?
请问新公司买了块地建厂房,有很多进项,现在有收入那些设计费建筑商开的发票能认证抵扣吗?税负低于1%有没问题?
老师好,请问一下,我们是建筑公司,我们收到一张100万的13%酒专票,这个进项税额能抵扣吗?
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
如果拿去送人的,是不是采购的时候要先进库存商品,然后出库的时候视同销售?
是的,就是那个意思的
那如果我采购的时候计入库存商品,我出库的时候直接计入业务招待费,这个税额是不是也不能抵扣?
是的,这个内部接待不能抵扣的哈
这个内部接待指的是公司内部员工吗?
如果是拿去送给客户可以计入招待费吗?可以抵扣吗
意思是在公司吃了的就不能抵扣了,送人就视同销售
明白了,总的来说,这些进项无论何种方式最终都是不可抵扣的
是的,就是那个意思的
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。