要缴纳土地增值税

位于市区的某服务公司为增值税一般纳税人,于2018年9月从事如下业务。 ①出租闲置的仓库,取得租金收入20万元,同时向承租方收取管理费2万元。 ②转让一块土地的土地使用权取得收入300万元,土地使用权受让原价为190万元。 ③从事装饰业务,取得相关收入11万元。 ④附设搬家服务队,取得搬家劳务收入8.48万元。 ⑤从事物业管理,共取得相关收入15万元,代业主支付水、电、燃气费共计10.76万元。 ⑥向某生产企业出租生产设备一台,取得租金收入11.6万元。 ⑦购置税控收款机一台,取得增值税专用发票,价税合计金额为2.32万元。 已知:上述业务均按一般计税方法计税,收入均为含税价格。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 ①该服务公司业务①应缴纳的增值税为多少万元? ②该服务公司转让土地使用权应缴纳的增值税为多少万元? ③该服务公司装饰业务应缴纳的增值税合计为多少万元? ④该服务公司本月应缴纳的增值税合计为多少万元?
鸿达房地产开发公司为增值税般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土土地的使用权,按规划可建10幢总面积为2100万米的建筑物。其中,1楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积 为1800平方米,销炉房、收发室等配套设施建筑面积为10平万米。该公司原始凭证在开发过程中发生下列经济业务: (1)以银行存款支付土地出让金425万元(已取得符合规定的有效凭证)、拆迁安置补偿费1 000万元。 (2) 支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费26.5万元, 取得增值税专用发票注明价款25万元,增值税税额1.5万元;"支付某施工企业承包的地下设施、管道等基础设施费76.3万元,取得增值税专用发票注明价款70万元,增值税税额6.3万元。上述款项均通过银行转账支付。 (3) 土地开发完成后,将1#楼及锅炉房、收发室等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万元(含增值税),工程完工结算前,以银行存款预付工程款150万元。 (4)锅炉房、收发室工程完工,结算工程价款39.676万元,取得增值税专用发票注明价款36.4万元,增值税税额3.276万元。 (5) 1#楼工程完工, 与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。 专用发票。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税(7)公司以预收教方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现全10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。 (8)2楼工程发包路房建公司,现已完工,合同价款174万元(合增值税),取得增值程为用发要,征明价款0万元,增值税税14万元,原已预付工程款120万元,好“工程价款结算单”审查后支付余款。业金支开 9) 2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。 。1特工公司主外的年房位162万元开具增值就专用发案,注明价故18万元,增值税税额1.62万元。发里骨外大 (1)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,2以银行存款支付费用06万元,取得增值税普通发票。名齐科 (12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2: 其出售。开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%500元(含增值税)的价格将问题
鸿达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,按规划可建10幢总面积为28100平方米的建筑物。其中,1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。该公司在开发过程中发生下列经济业务:(1)以银行存款支付土地出让金425万元(已取得符合规定的有效凭证)、拆迁安司补偿费1000万元。(2)支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费26.5万元,取得增值税专用发票注明价款25万元,增值税税额1.5万元;支付某施工企业承包的地下设施、管道等基础设施费76.3万元,取得增值税专用发票注明价款70万元,增值税税额6.3万元。上述项均通过银行转账支付。(3)土地开发完成后,将1#楼及锅炉房、收发室等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万元(含增值税),工程完工结算前,以银行存款预付工程款150万元。(4)锅炉房、收发室工程完工,结算工程价款39.676万元,取得增值税专用发票注明价款36.4万元,增值税税额3.276万元。
老师,我们公司转让一块土地,价格是按照2013年国家出让价格转让的,但是税务那边说要按照现在的土地价格算收入,土地增值额以现在的土地市场价格减去以前取得土地的价格,差额为土地增值额,缴纳土地增值税?对吗?
老师,我司通过拍卖取得一块土地500万,后国家土地储备中心将这块土地以700万的价格收回,上述行为我司是否要缴纳土地增值税呢?
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。