你好,是的呢你的理解正确,但是之前为什么少交,是什么原因需要问下

你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本) 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
老师,我在去年第三季度交了2万的所得税之后更正了所得税报表,所以其实第三季度是不用缴纳所得税的,现在汇算清缴系统里读取出来的本年已经缴纳的数字也不包括这2万,我是不是应该去税务局办理退税呢?
老师,我们之前会计报第四季度的所得税报少了,现在税务局叫更改数据,补交税款,那我是不是以系统这个11925516.7乘以25%再减去系统之前已经缴纳的税款 1752154.01元,就是还需要补交的税款1229225.16元是吗?
老师,我们之前会计第四季度少报了收入,现在税务局叫补交,我想算算看需要补交多少,那是用现在系统的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在减去175万还是要减去175万后再减去497868.29元啊?因为我看175万的所得税申报的时候已经减去了期初497868.29元了
老师,我们第四季度企业所得税少报收入了,昨天已经去补交税款了,现在有这个提示要填,她这个提示说明纳税调增那里应该填的是应纳税所得额吗?而不是填补交的税额?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师,我算那个数对吧?因为要跟老板说这个数据,是看系统那个利润总额算的?哦,好像还算少了,我是以系统净利润11925516来乘以25%来算的,但是申报表面那边的所得税缴纳已经减掉了起初已经缴纳的所得税了,那就是得以系统的利润总额来算税再减去申报表已经缴纳的咯?然后滞纳金就是少缴税额乘以万分之五每天是吗?
是的呢,后面你说的计算逻辑是对的