你好,这个差额计入到营业外支出

老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
老师,我方实际付款金额是138180元,供应商开的发票不含税金额是122284.97元,税额是15897.03元,合计138182元。这个我方要怎么做账务处理?分录怎么做?
老师您好,我们收到专票金额110,但是我实际支付100,这差额10元怎么入账
对方开票的金额比实际收到的款多,差额怎么入账,比如对方开100,我实际支付99,1元怎么入账
老师好,开出去的发票金额跟收款金额对不上,这个账务处理怎么做,比如开票金额110元 实际收款100元 差额10元怎么做账