你好,第一个未开具发票填写5万,开具的发票里面填写10万 未开具发票里面填写-15万,开具的发票里面填写15万。
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
请问增值税纳税申报,1月未开票收入-10万,2月开票收入是20万,未开票收入是4万,请问2月增值税怎么申报开票收入和未开票收入
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师,好。我们22年申报的未开票收入20万,23年一月份把未开票收入的发票的20万开出来了。1月份开票总额大概有50万左右,2月份有30万左右3月份又有未开票收入10万。哪我报企业所得税的时候,收入填多少呢
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
3月报2月,填未开票10万,四月报3月,开具发票填10万,未开发票填-10,那我3月未开票收入15万怎么填
未开票怎么会是5万
我上面都给你写了,未开具发票里面填写5万呀。
负数10万加上15万,不是5万等于多少?
意思是我四月报三月的,就是填未开票收入5万,已开票是10万,5月申报四月, 需要填已开票15万,未开票-5万,是吗?
第二个不对 未开具发票里面填写-15万,开具的发票里面填写15万
为啥,不懂
5万减-15万等于未开发票-10万
啥意思啊
因为你之前无票收入15万,现在全部开了发票呀,不得空冲。
4月填5万,5月填-15万,两者想,那未开发票是5-15=-10,那等于未开发票是10万,可我未开发票是10万和15万啊
一共无票收入是多少?是不是25万? 那全部都开了发票, 那你无票收入累计,是不是也是填写的负数25万和正数25万。
核对一下这个不就行了,看累计。你每个月核算不出来,你去算累计。