开票销售额应填写:70万元(因为包含了9月少开的50万元和10月实际开的20万元)。 未开票销售额应填写:0万元(因为10月实际未开票收入为0)。 在10月的增值税申报中: 开票销售额应填写:70万元。 未开票销售额应填写:0万元。
老师,如果24年的应收应该是5000,但是审计时候是5500,但是25年发现,时间应收是5000,那25年应该怎么调账
办理营业执照和资质的代办费,开办费用,直接个人转账给对方对公账户可以吗?对方发票怎么开给我呢?还没有公司名字和纳税人识别号
营业执照、对公账户还没办下来,这边需要进货材料,怎么走账?
老师,毛利率是怎么算的
老师您好,什么是同时履行抗辨权
老师,增值税的税率和增值税的税负率,分不清
老师,你好,企业上年职工人数是30人,请问需要缴纳残疾人就业保障金吗
老师好,请问这种发票可以用吗?
老师,面值什么时候用得到? 我有一个误解就是问账面余额,跟面值有关。 请问图中题为何用发行价求账面余额呢?
老师,什么是专以诉讼和讨债为目的的信托?
谢谢老师,实际是,当时为了进入一项目,9月多申报了500万,把10-12月的收入都提前申报了,现在10月份实际收入是190万,10月开票了100万,那么10月份增值税,怎么申报啊(10月申报,开票销售额填多少,未开票销售额填多少?)
你之前有申报未开票收入吗 那你现在如果开之前的发票需要红冲
之前有申报未开票收入,每个月都有十几万。就是9月多申报了500万就是填进了未开票收入
同学你好 那你红冲的负数得填写