你好小微企业就填写纳税调整明细表30号。
老师,我们房租有一部分没发票,汇算清缴调增要填哪个表哪一行 还有购买酒店装修和设施花的钱也没有发票,账是做的长期待摊,没有做固定资产,调增要填哪个表哪一行
老师:我们有房租发票还没有取得,那所得税汇算就要调增,那我要在哪个表格哪一行调增
老师咨询一下企业所得税汇算多结转成本要增增,在纳税调整项目明细表里那一项调整,房租调减在哪里调
老师,我们公司是小微企业,企业所得税汇算清缴时当时下管理费用的房租费99000元需要调增,因为出租房没有给我们开发票,这个调增在哪个表上调,是期间费用表上么?
老师,我们24年的房租没有房租发票,现在所得税前调增,具体在哪个表格里面调增
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师这样对吗
是的,填写到这里可以的对的。