可以先暂估入账。借,库存商品贷,应付账款暂估 等发票到了以后冲销暂估的会计分录,再按照发票做账
采购商品的款支付了一部分,本月商品已经收到并办理入库,第二个月才收到发票并支付了尾款,这样的情况分录怎么做
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
公司购买材料,总是材料到了后,已经用完了,过两个月对方才给我们公司开发票,这种情况怎么做账
老师,请问一下公司采购商品已经到了,也已经付款了,但是发票下月初才开过来这种情况怎么做账??
老师,请问下支付了供应商货款,因为产生纠纷导致供应商少发商品,少发的商品已经要不回来了,这种情况怎么做账,
法人的私户能不能转钱到公户
请问我们的原材料是13%进项税,销售是13%销项税额,原材料进来后别人安装开9%进项税,请问税额查怎么计算?
老师咨询一下,零售批发公司成本结转可以用毛利率结转吗
老师,您好,因为老板个人原因没法从银行贷款,让A从银行贷款,老板每个月把利息转给A,从公户转出,这样怎么做账啊,怎么样做才是合法合规的啊
老师,这个月开的免税发票40万的蔬菜,超过30万不需要交税。但是又突然开7000一个点税票滴灌带,这七月申报的时候,增值税计税依据是哪个数
老师,什么时候报名考试会在第二天或者第三天?
我们公司是一般纳税人,去年发生一笔费用,去年已入账,但没有取得发票。今年汇算清缴时,已做了纳税调增,并补交了税款。但今年六月份时,又收到了对方公司开给我们的那张费用发票,如何处理呢?
酸枣仁膏的税收分类编码是多少
电子税务局已经勾选的发票在哪看
请问已经申请了双方企业。企业账上是不是有无形资产了?现在什么都没有,该怎么处理?
但是我已经做账了,也确认一定能够收到票,我们是小规模,可不可以,借:库存商品贷:银行存款
也可以这么做,拿到发票以后再付在后面
然后收到票附在这个月做账的原始凭证后面
没问题,你这么做也可以的
像这种三月开的票,我放到一月的凭证里面可以的吗?
可以,只要是不跨年的就成