你好,4月的采购款已经对公付款了,但是没有开票,并且已入库 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估

老师想问下,我4月的采购款已经对公付款了,但是没有开票,并且已入库,怎么做账
材料已经入库,但是发现有问题,扣供货商货款,对方发票就把扣款没开,这样该怎么做分录?主要是我司的入库单是已经做账,并且是实数,减少不了
老师:请问一下,就是我们采购原材料已经入库,并且我们付款给供应商了,但是发票还没有收到。这个目前状况要怎么做分录呢?
老师您 好:当月采购货物款已转,发票没收到,但是货已经入库而且已经用了,会计分录怎么做呢?
采购收到了货,已经入库,但是没有收到发票,只支付了部分采购款。次日这批货卖给了第三方,已经收到销售款,并且开票。这些分录怎么做?到后期收到采购发票又如何做账?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
那等来票要,借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估 ,红字冲销。然后再,借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这样吗
你好,是的,是这样的