您好同学 1、如果进项发票认证过了,会计上做转出了,但还没税务申报,再转回来应该是没问题的; 2、如果进项发票还没认证,也没过认证期,应该也没有问题,拿去认证好了; 3、如果已经税务申报转出了,就要去税务局申请处理了.

从国外进口货物一批用于职工福利,已取得海关进口增值税专用缴款书,进项税额转出还是直接不扣就行了
海关进口增值税的进项税额转出的分录怎么做?
老师好,公司本月份销项税116289.95,进项税50249.59,进项税额转出90522.34,海关进口增值税8404.97,减免税款280,请教老师,公司本月份应该交多少增值税?
老师,外贸企业海关进口交的增值税进项转出的话是要转到库存成本吗?
老师我公司是进出口企业,上月有一批进口料件转作内销,在海关缴纳了进口增值税\进口关税\增值税缓息\关税缓息,请问一下增值税\进口关税\关税缓息应该如何做账务处理,
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?