你好同学 借:应付账款 贷:其他应付款-老板 附一个老板代付的说明。然后计入其他应付款就可以

老师您好,想问下,采购货物时,对方公司发来的货物运费是我方先垫付的,后期来对账时,用运费冲减货款,这个要怎么做账?另一种情况是运费是我们自己支付,要怎么做账?
老师,我们公司是进出口代理业务,收美元结汇,然后转给老板付货款,但是货款什么的都没发票,之前的会计都是做的预收预付,记在往来款里面了,现在往来数目很大,这个怎么办呢?以后收款记在借银行存款 贷:预收账款 里面,给老板转账也记借:预收账款 贷:银行存款 这样做分录冲一下可以吗?
老师,购买货物或服务支付的费用,是挂的往来。很久之后老板自己垫付了,这个账怎么做分录冲掉往来?还需要附个什么付款说明吗?
老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来
劳务公司,总包打来12.5万元的工具购买费,因为之前都是老板先买,后面总包再付给我们钱,有的项目就是我们自己买,总包不给报销,这种我入了费用,因为供应商开有发票,有的项目就是老板垫付,总包打来钱,但是总包打来的12万多怎么做分录呢,我们有很多供应商,那些没给我们开发票的供应商我做的是借应付账款贷银行存款,开了发票的我做的是借管理费用-消耗物贷银行存款
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司